随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2023年部门预算
目 录
第一部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2023年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局概况
一、部门主要职责
1.主要职能:⑴组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策,指导全区交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;⑵负责全区交通运输行业的管理;承担涉及全区综合运输体系的规划和协调工作;⑶根据全区经济和社会发展需要,组织拟订全区公路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;⑷负责全区公路和农村道路运输市场监管;指导全区农村客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路营运竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展;⑸负责全区交通运输基础设施和养护市场监管,统筹全区路、桥、站的合理布局,组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作;⑹承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战略战备有关工作;⑺负责交通行业技术标准管理和监督;指导全区交通运输信息化建设;指导全区公路和农村客运行业科技、环保、节能减排工作;⑻承办上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局隶属于市交通运输局管理的全额拨款事业单位(公益一类正科级),内设机构有办公室、综合科。核定编制3人,实有在岗员工4人。
第二部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入:92.11万元。其中:经费拨款(补助)43.51万元,其他收入48.6万元。
预算收入较上年295.87万元减少203.76万元,同比减少68.87%,主要原因是其他收入本年度减少。
(二)支出预算情况
支出:92.11万元。
1、按资金性质划分:一般公共预算基本支出52.11万元,项目支出40万元。
2、按支出功能分:社会保障和就业支出支出4.76万元(机关事业单位基本养老保险费支出4.76万元),卫生健康支出(事业单位医疗)2.18万元,住房保障支出4.15万元,交通运输支出81.01万元。
3、按支出经济分类划分:工资福利支出70.51万元,商品和服务支出21.6万元。
预算总支出较上年295.87万元减少203.76万元,同比减少68.87%,主要原因是本年度项目支出减少。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款支出预算:43.51万元。其中:工资福利性支出40.51万元(基本工资17.03万元、津补贴1.69万元、奖金3万元、绩效工资6.2万元、机关事业单位养老保险4.76万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金3.5万元),较上年36.99万元增加3.52万元,同比增加9.52%,主要原因是工资增资社保类相应增加;公用支出3万元与上年持平,主要原因是我局严控公用支出。
财政拨款支出总额43.51万元较上年较上年39.99万元增加3.52万元,同比增加8.8%,主要原因是工资增资社保类相应增加。
(四)政府性基金情况
无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
无,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年本部门运行经费支出3万元。其中:办公费0.43万元、公务接待费0.22万元,公务用车运行维护费2.35万元。机关运行经费与上年相比持平,本局严格控制公用支出。
(七)政府采购情况
2023年我局本年度无政府采购支出,货物类、服务类、工程类采购金额0万元。
(八)国有资产占用情况
2023年度期初数中,资产总额378.3万元,较上年增加41.6万元,同比增加12.4%。增加的主要原因为货币资金增加。货币资金较上年增加41.6万元。
1、流动资产355.6万元,占资产总额的94%。其中:货币资金355..4万元,较上年增加41.6万元,同比增加13。26%。其他应收款0.22万元,与上年增加0.1万元,增加47.6%。
2、非流动资产22.7万元,占资产总额的6%。与上年持平。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局 “三公”经费年初预算安排2.57万元,比上年下降0.32万元,同比下降11%,主要原因是:严格控制“三公支出”。
因公出国(境)费0万元,与上年无增减变化。
公务接待费0.22万元,与上年持平无增减变化。
公务用车运行维护费2.35万元,比上年下降0.32万元,同比下降11%,主要原因是:公务车更新,同时严格控制公车使用及支出。
公务用车购置费0万元,与上年持平无增减变化。单位现有公务车一辆,本年度无新购公务车计划。
第三部分随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2023年部门预算表
本年度无政府性基金预算
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:目标1:保障局日常工作正常运转;目标2:工程质量监督目标;目标3:工程安全监督目标。
2、长期目标及年度目标1:保障局日常工作正常运转,具体指标设置为:
产出指标:年度培训人次≥10人次,指标设立依据是经验标准。
效益指标:基本支出经费使用较上年进一步减少,指标设立依据是经验标准。
长期目标及年度目标2:工程质量监督目标;具体指标设置为:
产出指标:工程质量监督覆盖率为100%,指标设立依据是行业标准。
效益指标:工程质量合格率100%,指标设立依据是行业标准。
长期目标及年度目标3:工程安全监督目标;具体指标设置为:
产出指标:工程安全监督覆盖率为100%,指标设立依据是行业标准。
效益指标:工程安全事故率为0,指标设立依据是历史标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“行政管理经费项目”主要内容是:根据单位具体情况,用于工程质量安全监督管理及行政管理。2023年预算安排40万元,资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是:确保工程质量安全监督管理及行政管理经费支出。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:工程质量安全监督覆盖率为100%,指标设立依据是行业标准。
效益指标:工程质量合格率为100%,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:社会及服务对象满意度达95%以上。
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、公务用车:指单位用于履行公务的车辆。
6、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
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