随州市城市管理执法督察大队2022年部门预算
目 录
第一部分 随州市城市管理执法督察大队(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市城市管理执法督察大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市城市管理执法督察大队2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市城市管理执法督察大队2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市城市管理执法督察大队概况
一、部门主要职责
1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作;
2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则,经批准后组织实施;
3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法,并组织实施;
4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核;
5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作;
6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。
二、部门基本情况
随州市城市管理执法督察大队属于市城管综合执法局二级单位,事业人员编制13人。内设机构4个,分别是:综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员46人,其中,在职正式工13人,退休人员33人。
第二部分 随州市城市管理执法督察大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年收入预算总额319.41万元,其中,财政拨款(补助)184.98万元,其他收入134.43万元。2022年收入预算总额比上年增加 33.09万元,同比增加11.56%,主要是增加人员正常晋级工资和奖励性工资预算。
(二)支出预算情况
2022年支出预算总额319.41万元,比上年增加33.09万元,同比增加11.56%,主要是增加人员正常晋级工资和奖励性工资预算支出。
一是按资金性质分类:2022年支出预算总额319.41万元,其中,一般公共预算资金支出184.98万元,占比57.9%;政府性基金预算资金支出0万元,占比0%;国有资本经营预算资金支出0万元,占比0%;单位资金支出134.43万元,占42.1比%。
二是按功能分类:2022年支出预算总额319.41万元,其中,社会保障和就业91.35万元,占比28.6%;医疗卫生7.59万元,占比2.4%;城乡社区事务205.79万元,占比64.4%;住房保障支出14.68万元占比4.6%。
(三)财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出总额184.98万元,比上年增加8.4万元,同比增加4.76%。原因是增加了在职人员正常晋级工资和相应的补贴、社保费等预算。
(四)政府性基金情况
2022年政府性基金预算支出总额0万元,与上年一致。
(五)国有资本经营预算情况
2022年国有资本经营预算支出总额0万元,与上年一致。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年一般公共预算公用经费13万元,其中,公务接待费0.8万元,劳务费4万元,工会费5万元,福利费0.83万元,公务车运行维护费6.38万元。
2022年一般公共预算公用经费与上年一致。
(七)政府采购情况
2022年政府采购公共财政拨款预算20.02万元,授予中小企业采购预算支出20.02万元,占政府采购采购预算支出的100%,其中:授予小微企业采购预算支出11.495万元,占授予中小企业采购预算支出的57.4%;比上年增加8.4万元,同比增加72.29%,主要是增加车辆油料和维修等政府采购服务预算。
其中:政府采购服务预算18.25万元,比上年增加6.63万元,同比增加57.06%,主要是本年增加车辆油料和车辆维修的政府采购预算;工程类政府采购预算0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要是本年无工程类政府采购预算;政府采购货物预算1.77万元,比上年增加1.77万元,同比增加100%,主要是本年增加办公设备购置和办公用品的政府采购预算。
(八)国有资产占用情况
本部门2022年初资产总额100.61万元,同比增加43.95万元,增幅77.57%,增加原因是本年初应返还额度增加。其中:
1、流动资产83.16万元,同比增加54.27万元,增幅187.8%,增加原因是本年财政应返还额度增加。其中,财政应返还额度76.78万元,其他应收款净额6.38万元。
2、非流动资产17.45万元,同比减少6万元,占比减少25.59%,减少原因是正常的固定资产折旧。其中,固定资产净值17.45万元,无形资产净值0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年随州市城市管理执法督察大队一般公共预算“三公”经费年初预算安排7.18万元,比上年减少5.79万元,同比减少44.64%,原因是本年度减少公务用车运行维护费预算。
其中:
因公出国(境)费0万元,同比减少0%,主要原因是本年无此费用。
公务接待费0.8万元,比上年减少0.06万元,同比减少7%,与上年基本持平。
公务用车运行维护费6.38万元,比上年减少5.73万元,同比减少47.3%,原因是本年度压缩公务用车运行维护费预算。
公务用车购置费0万元,同比减少0%,主要原因是本年无此费用。
第三部分 随州市城市管理执法督察大队2022年部门预算表
本单位2022年无政府性基金预算支出。
本单位2022年无项目支出预算。
第四部分 预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:长期目标有2个,目标1、市容市貌督察管理; 目标2、规划督察管理。年度目标有2个,目标1、市容市貌督察管理; 目标2、规划督察管理。
2、长期目标1、市容市貌督察管理,具体指标设置为:
产出指标:取缔违规经营率≧98%,指标设立依据是历史经验。
效益指标:人员着装到岗率=100%,指标设立依据是历史经验。
满意度指标:市民对市容秩序满意度≧90%,指标设立依据是历史经验。
长期目标2、规划督察管理,具体指标设置为:
产出指标:违规建筑发现率=100%,指标设立依据是历史经验。
满意度指标:市民对城区违建满意度≧90%,指标设立依据是历史经验。
3、年度目标1、市容市貌督察管理,具体指标设置为:
产出指标:取缔违规经营率≧98%,指标设立依据是历史经验。
效益指标:人员着装到岗率=100%,指标设立依据是历史经验。
满意度指标:市民对市容秩序满意度≧90%,指标设立依据是历史经验。
年度目标2、规划督察管理,具体指标设置为:
产出指标:违规建筑发现率=100%,指标设立依据是历史经验。
满意度指标:市民对城区违建满意度≧90%,指标设立依据是历史经验。
二、 重点项目绩效目标编制情况
本年度没有重点项目支出。
第五部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!