随州市委宣传部2018年部门决算公开
  • 发布日期:2019-10-30
  • 信息来源:
  • 编辑:admin
  • 审核: 系统管理员

  一、第一部分随州市委宣传部概况
  1、部门主要职责
  2、部门基本情况
  二、第二部分随州市委宣传部2018年部门决算情况说明
  1、2018年部门决算情况及说明
  (1)决算收入情况
  (2)决算支出情况
  (3)“三公”经费支出情况说明
  (4)关于机关运行经费支出说明
  (5)关于政府采购支出说明
  (6)关于政府性基金情况
  (7)关于国有资产占用情况说明
  2、2018年度预算绩效情况说明
  (1)预算绩效管理工作开展情况
  (2)部门决算中项目绩效自评结果
  三、2018年部门决算表
  四、名词解释
  第一部分 随州市委宣传部概况
  一、随州市委宣传部主要职责
  1、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作,制定理论教学规划、教学大纲、组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干:对湖北省社会科学院随州分院、市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调。
  2、负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版部门的工作,对市广播电视局、随州日报社的工作实施宏观指导和协调。
  3、负责指导精神产品的生产和文化市场的管理,对市文体局、市文学艺术联合会的工作实施宏观指导和协调。
  4、负责指导、规划、部署全市思想政治工作和社会主义精神文明建设活动,配合有关部门做好全市党员教育的规划,编写基层党员教育教材。
  5、负责指导、规划、部署全市对外宣传工作,统筹安排对外宣传基层设施建设。
  6、负责市直宣传文化部门领导班子建设;做好部机关干部的考核、任免工作和市直宣传文化部门正科级干部的备案管理工作;对市、区党委宣传区宣传文化部门和市直宣传文化部门领导干部的培训;负责知识分子工作和宣传干部奖惩工作;会同人事部门指导、协调全市宣传文化系统专业人员职务评审工作。
  7、组织观察执行宣传思想文化事业发展的指导方针,了解和掌握全市各阶层的思想动态。
  8、负责全市重点文艺与研究扶持补贴付款和社科、文体、新闻奖励基金的管理评奖工作。
  9、负责全市国防教育规划的制定与实施、国防教育经费的管理和使用、国防教育师资培训、国防教育的宣传和理论研究活动。
  10、完成上级交办的其他工作。
  二、部门基本情况
  设有办公室、干部科、理论科、宣传教育科、新闻出版科、精神文明建设办公室、文化事业和文化产业改革办公室、互联网信息管理办公室。
  现有编制人数26(其中行政编制17,参公编制7人,工勤编制2),实有人数24(其中行政在职人数16,参公在职人数6人,工勤在职人数1,聘请人员1)
  第二部分  随州市委宣传部2018年部门决算情况说明
  一、2018年市委宣传部决算情况及说明
  (一)收入决算情况
  2018年度部门收入决算总额为778.17万元。其中财政拨款收入753.17万元,较上年增加13.73%。主要原因是:2018年人员增资,项目增加。
  (二)支出决算情况
  2018年度部门支出决算总额为741.59万元。其中,基本支出449.39万元,较上年多少0.33%,主要原因是:人员增资导致基本支出增加;项目支出292.21万元,较上年减少1.65%,主要原因是:2018年部分项目尚在进行中,预计部分支出在2019年支付。
  (三)三公经费决算支出情况。
  2018年度“三公”经费决算5.16万元,比预算数9.73万元减少4.57万元,2018年度财政拨款经费“三公”经费支出较上年度支出减少3.75万元,主要原因为:2018按照财政要求合理合并部分工作,精减预算,压缩开支。
  2018年度公务接待费用支出1.74万元,共接待20批次,162人次。较上年减少66.96% ,主要原因是落实各项规章制度,从严从紧公务接待费用支出。2018年度公务用车运行费用支出 3.42万元,较上年减少6.21%,主要原因是规范公务用车运行和使用范围。2018年度公务用车购置数量为0,公务用车保有量1辆。2018年度无因公出国费用支出。
  (四)一般行政运行经费决算支出情况。
  2018年度一般行政运行经费总支出54.41万元,其中办公费用支出8.44万元,印刷费用支出4.33万元,邮电费用支出0.91万元,差旅费用支出8.28万元,公务接待费用支出0.46万元,工会经费支出2万元,公务用车运行维护费用支出1.20万元,其他运行经费支出28.79万元,较上年度增加237.87%,主要原因是:2018年按《行政单位会计制度》规定的要求对各项支出进行重新分类,规范会计核算。
  (五)关于政府采购执行情况说明。  

    2018年政府采购决算4.4万元,其中购买资产2.3万元,购买服务2.1万元,比年初政府采购预算1.5万元增加193%,增加原因主要为2018年人员增加购买了电脑等固定资产,年初没有预算政府采购服务费用,2018年规范机关财务管理,聘请代理记账公司做账增加了政府购买服务的费用。

  (六)关于政府性基金情况
  2018年本部门无政府性基金收支。
  (七)关于国有资产占用情况说明
  截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。无产权属于本单位的房屋  

     二、2018年度预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金292.21万元,占一般公共预算部门整体支出总额的39.4%。从评价情况来看,本单位明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等,针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系,开展公用经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公”经费使用合理合规。自评为94分。
  (2)部门决算中项目绩效自评结果
  2018年度宣传事务专项支出项目绩效自评表
    填报日期:                                                                总分:94


  项目名称

  宣传事务专项支出

  主管部门

  市委宣传部

 

  项目实施单位

  市委宣传部

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)
             (20分)

 

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  133

  292.21

  219.71%

  18

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标
             (40分)

  办好市委理论学习中心组学习

  完成率

  8

  12

  10

  庆祝改革开放40周年群众性文化活动

  活动数量

  市级举办4场

  先后举办大型广场文化活动6场,放映电影230场。

  10

  对外宣传随州发展成效

  发稿量

  省级以上主流媒体发稿800

  1000多篇

  10

  庆祝改革开放40周年群众性文化活动

  活动数量

  市级举办4场

  先后举办大型广场文化活动6场,放映电影230场。

  10

  效益指标
             (40分)

  落实意识形态工作责任制

  落实情况

  责任制落实到位

  达到预期效果

  9

  网络监管平稳有序

  落实情况

  网络管理平稳有序

  达到预期效果

  9

  五大创建深入推进

  落实情况

  文明程度不断提升

  达到预期效果

  9

  弘扬社会新风尚

  形成讲文明树新风浓厚氛围

  文明新风不断形成

  达到预期效果

  9

  备注:
             1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
             2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
             3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
             4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

          


  三、2018年部门决算表
  


 


 四、名词解释

  1.财政拨款收入:指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款):指用于离休干部和退休人员的支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  7.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。
  8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

扫一扫在手机上查看当前页面