市科协有关2016年度预决算公开情况整改报告
市财政局:
自收到省财政厅关于下达《2016年度预决算公开情况专项检查结论处理决定书》(鄂财监发【2017】17号)通知后,市科协迅速行动,研究分析问题,及时整改落实,现将有关情况报告如下:
一、主要问题及原因
(一)2016年部门决算公开
检查表主要指出三个问题:一是没有公务用车购置数及保有量。二是没有国内公务接待的批次、人数。以上两个问题确实存在,因财务人员变动大,业务不熟,导致决策公开细化不够明确。三是没能做到在决算批复后20日内公开,也是财务人员业务不精、法律意识不强导致。
(二)2016年部门预算公开
检查表主要指出主要问题是没能在预算批复后20日内公开,主要是业务不熟和网站操作不便造成。
二、整改措施
1、约谈责任人。市科协领导出面约谈当事人,严肃指出问题,责令财务人员加强业务学习,强化法律意识,避免类似问题再发生。
2、迅速整改。市科协领导带头,组织人员对2016年度财务进行清理、清查,并对2016年度决算报告进行了补充完善。
随州市科学技术协会
2017年12月8日
随州市科协2016年度部门决算公开
一、基本情况
(一)主要职能
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和经济建设,推动决策科学化和民主化。
2、开展继续教育、技术培训、产学研合作工作,推进科技成果向现实生产力转化。
3、普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和方法,开展青少年科学教育活动。
4、开展民间国际科技交流活动,发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往。
5、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬"尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造"的社会风尚;抓好科技政策、规章的宣传工作;反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。
6、管理所属的全市性学会工作;对区(市)县科协及直属基层科协的工作进行业务指导。
7、开展决策论证,提出决策建议,进行科技咨询服务。
8、完成上级交办的其他事项。
(二)机构情况,包括当年变动情况及原因。
机构无变动
(三)人员情况,包括当年变动情况及原因。
人员无变动
二、2016年度决算情况
2016年总收入2563859.46元,其中财政拨款2029164.26元,上级补助收入534695.2元,上年结转2029164.26元。主要是工资调整原因。
本年支出1079783.5元,其中基本支出678487.61元、项目支出401295.89元。“三公”经费支出63501.9元,公务用车及维护费37820.9元、公务接待支出25681元。
年末结转1484075.96元,其中项目结转1494075.96元。主要是开展科普活动经费。
三、2016年度“三公经费”增减变化情况说明
2016年度,市科协严格执行中央八项规定和省、市有关党风廉政精神,强化支出管理,厉行节约,“三公经费”同比下降。具体为:
(1)公务接待36批次227人,接待费2.16万元,同比下降61.9%.
(2)公务用车1辆,科普宣传车1辆,无新车购置,运行维护费3.78万元,同比下降17%。
(3)2016年度无出国(境)费用发生。
四、有关科目名称解释1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金2、行政运行(2100101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。3、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
五、政府采购支出情况说明
2016年科协无政府采购支出。
六、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费10.42万元。其中:办公费1.97万元,较上年增长86%;水电费0.73万元;邮电费0.71万元;差旅费0.59万元;维修(护)费0.69万元;公务接待费2.16万元,同比下降61.9%.;其他交通费0.62万元;委托业务费2.32万元;租赁费0.64万元
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 175.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 144.84 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 175.00 | 本年支出合计 | 52 | 144.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 148.41 | 年末结转和结余 | 54 | 178.57 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 323.41 | 总计 | 56 | 323.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 144.84 | 92.89 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 144.84 | 92.89 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 144.84 | 92.89 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 92.89 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 51.95 | 0.00 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 175.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 144.84 | 144.84 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 175.00 | 本年支出合计 | 54 | 144.84 | 144.84 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 148.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 178.57 | 178.57 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 148.41 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 323.41 | 总计 | 60 | 323.41 | 323.41 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 144.84 | 92.89 | 51.95 | |||
206 | 科学技术支出 | 144.84 | 92.89 | 51.95 | ||
20607 | 科学技术普及 | 144.84 | 92.89 | 51.95 | ||
2060701 | 机构运行 | 92.89 | 92.89 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 51.95 | 0.00 | 51.95 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 50.89 | 302 | 商品和服务支出 | 10.42 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 15.40 | 30201 | 办公费 | 1.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.57 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.44 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.16 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 25.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 5.61 | 30227 | 委托业务费 | 2.32 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 82.47 | 公用经费合计 | 10.42 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
—6— |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:随州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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