一、部门概况
根据《随州市机构编制委员会关于组建随州市人民政府驻武汉办事处的通知》(随编发[2016]4号)文件精神,我部门为市政府派出机构,按公益一类事业单位管理。核定人员编制4名,另保留劳务派遣人员编制1名。现我单位有编制人员4名,劳务派遣人员2名。部门的主要工作职责是服务区域间经济合作,参与社会管理和驻地群众工作,改进政务联络和信息沟通,落实市委、市政府“海外人才引进计划“等。2018年,我单位正式成为随州市一级预算单位。
二、部门年度(或中长期)工作重点
2018年,我单位继续做好驻地群众管理、机要通信保障等工作,做好相关县市区驻汉窗口设立及相关工作。加强服务区域间经济合作,为随州支柱产业“走出去、引进来”提供服务。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
2018年,我单位一般公共预算财政拨款81.31万元,其中人员及公用支出41.31万元,延续性项目支出40万元。延续性项目主要为驻地群众提供服务,保障机要通信等。
(二)部门财务收支预算安排情况
2018年我单位财务收入为142.8万元,其中一般公共预算财政拨款81.31万元,其它收入1.49万元,上年结转收入60万元。般公共预算财政拨款主要保工资、保运转。上年结转收入主要用于:1、2017年因人员调整工资批复未到位未发放的工资发放、2014年10月以来社会养老保险缴纳、新调入人员2017年医保、住房公积金缴纳,弥补人均公用经费差额,合计23万元。2、相关县市区增设窗口费用37万元,由市政府领导签字同意的窗口增设事项因人员未到位等原因推迟到2018年落实。
(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算1万元,其中公务接待费1万元,公务用车费0万元,因公出国费用0元。
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 81.31 | 一般公共服务 | 141.37 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 81.31 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 81.31 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
二、事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
三、其他收入 | 1.49 | 社会保障和就业 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
医疗卫生 | 1.43 | ||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等事务 | |||
住房保障支出 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 82.80 | 本年支出合计 | 142.80 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 60.00 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 60.00 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 142.80 | 支 出 总 计 | 142.80 |
部门公开表2 | |||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
142.80 | 81.31 | 81.31 | 1.49 | 60.00 | 60.00 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
|||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 142.80 | 65.80 | 51.80 | 14.00 | 77.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 141.37 | 64.37 | 50.37 | 14.00 | 77.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 141.37 | 64.37 | 50.37 | 14.00 | 77.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 141.37 | 64.37 | 50.37 | 14.00 | 77.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 81.31 | 一般公共服务 | 79.88 | 79.88 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 81.31 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 81.31 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 文化体育与传媒 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 1.43 | 1.43 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等事务 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 81.31 | 本年支出合计 | 81.31 | 81.31 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 81.31 | 支 出 总 计 | 81.31 | 81.31 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 81.31 | 41.31 | 40.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 79.88 | 39.88 | 40.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 79.88 | 39.88 | 40.00 |
2010308 | 信访事务 | 79.88 | 39.88 | 40.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 41.31 | 39.31 | 2.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 39.88 | 37.88 | 2.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 39.88 | 37.88 | 2.00 |
2010308 | 信访事务 | 39.88 | 37.88 | 2.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 41.31 | 39.31 | 2.00 | |
301 | 工资福利支出 | 37.51 | 37.51 | |
30101 | 基本工资 | 12.78 | 12.78 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 2.40 | |
30107 | 绩效工资 | 8.80 | 8.80 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 5.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
30113 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | |
30312 | 提租补贴 | 0.79 | 0.79 | |
30315 | 物业服务补贴 | 1.01 | 1.01 |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
1.00 | 1.00 |
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:随州市政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
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