目录
第一部分 随州市人民政府办公室(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市人民政府办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市人民政府办公室2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分随州市人民政府办公室概况
一、部门主要职责
1.负责市政府会议的准备和组织协调工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.统筹安排市政府领导同志的公务活动。
3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
4.研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批。
5.根据市政府领导同志的指示,对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。
6.督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。
7.负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。
8.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
9.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。
10.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
11.指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集、报送和反馈工作;负责做好全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
12.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为市政府领导同志和办公室机关服务。
13.负责办公室机关和市政府办公室归口单位的管理工作。
14.负责编发《随州政报》和有关内部刊物。
15.负责全市金融与地方发展的协调工作,指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。
16.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题,开展调查研究,为市政府决策提供参谋服务。
17.为重点企业提供“直通车”服务。
18.办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)内设机构
随州市人民政府办公室设17个内设机构:市政府应急管理办公室、市政府总值班室、政府督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九处、机要文书科、综合科、信息科、政工人事科、电子政务科。
(二)人员情况
随州市政府办现有行政编制46,工勤编制15。实有在职人员49人,其中:行政在职39人,工人2人,聘用人员8人。退休人员8人。
第二部分随州市人民政府办公室2017年部门预算
情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算总额为1485.91万元,其中:一般预算拨款1216.89万元,上年财政拨款结转74.81万元,其他结转194.21万元。较上年预算安排增加196.34万元,增长16%。
(二)支出预算情况
2017年支出预算总额为1485.91万元,其中:一般公共服务1357.36万元,社会保障和就业50.37万元,医疗卫生29.01万元,住房保障支出49.17万元。较上年预算安排支出增加196.34万元,增长16%。
(三)财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算总额为1291.70万元,其中基本支出870.70万元,项目支出421万元。财政拨款预算安排支出较上年增加367.51万元,增长40%。
基本支出870.70万元:(1)人员经费支出626.14万元,较上年增加62.45万元,,减少11%。其中:在职人员工资福利支出经费497.59万元,较上年增加30.03万元,增长7%;归口管理的行政单位离退休经费50.37万元,较上年增加1.51万元,增长3%;行政单位医疗经费29.01万元,较上年减少2.32万元,减少8%;住房公积金40.69万元,较上年增加1.92万元,增长5%;提租补贴8.48万元,较上年减少0.02万元,减少1%; (2)日常公用经费支出244.56万元,较上年增加76.06万元,增长46%。
(四)政府性基金情况
2017年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
(五)机关运行经费的说明
2017年预算支出安排机关运行经费318.64万元,其中:办公费3.60万元、印刷费0.72万元、水费4.30万元、电费0.53万元、邮电费10.22万元、取暖费0.82万元、物业管理费1.44万元、差旅费124.25万元、因公出国(境)费用4.8万元、维修(护)费0.72万元、会议费7.20万元、培训费2.88万元、公务接待费5.76万元、工会经费5.97万元、福利费7.47万元、公务用车运行维护费41.85万元、公务交通补贴87.51万元、其他商品服务支出8.6万元。2017年预算支出安排机关运行经费较上年减少75.99万元,减少20%。主要是公车改革后公务用车运行维护费减少。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年市政府办公室“三公”经费年初预算安排52.41万元。其中:
因公出国(境)费4.8万元,比上年减少5.20万元,减少52%,主要原因是因公出国(境)人次减少。
公务接待费5.76万元,比上年减少1.09万元,主要原因是公务接待费人次减少,减少16%。
公务用车运行维护费41.85万元,比上年减少86.97万元,减少68%。主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少。
第三部分随州市人民政府办公室2017年部门预算表
收支预算总表
第四部分名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(六)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(七)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(八)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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