根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈随州市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文〔2009〕99号)和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(随发〔2010〕2号)精神,设立随州市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门,挂随州市公务员局牌子。
一、主要职责
(一)贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订人力资源和社会保障地方政府规章草案,并负责发布后组织实施和监督检查。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。
(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策规定,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金实施细则并组织实施,拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法,认真落实全市职工基本养老保险省级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
(五)负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。
(六)贯彻实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,负责全市机关事业单位人员工资总额管理,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。
(七)会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策,指导全市事业单位人事制度改革工作;会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法,并负责组织实施和监督检查;会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
(八)负责专业技术人员队伍建设。贯彻实施专业技术人员管理政策,建立健全“博士后产业基地”和博士后科研工作站管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,组织实施深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。
(九)贯彻实施军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施,负责全市军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策,负责全市公务员综合管理工作;贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;牵头拟订市级荣誉制度和政府奖励制度;加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。
(十一)贯彻实施农民工工作综合性政策,会同有关部门拟订全市农民工工作有关政策和规划,推动农民工政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十二)贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策,拟订全市劳动合同、集体合同制度实施规范并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省在随和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。
(十三)负责制定全市人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施,指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。
(十四)负责本局的对外交流与合作工作。
(十五)为重点企业提供“直通车”服务。
(十六)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
2016年市人力资源和社会保障局所属财政拨款预算单位共8个
1、社会保险局
2、劳动就业管理局
3、技师学院
4、劳动监察支队
5、人才服务局
6、人事考试院
7、信息中心
8、劳动争议仲裁院
三、2016年部门预算情况
(一)2016年本级预算和所属单位预算汇总情况说明
1、2016年收支预算总体情况
2016年收入预算6827.29万元,其中:财政拨款收入3271.57万元,事业收入2390.01万元,其他收入276.07万元,上年结转和结余889.64万元。
2016年支出预算6827.29万元,其中:教育支出3427.76万元,社会保障和就业支出2944.44万元,医疗卫生支出148.56万元,住房保障支出306.53万元。
2、2016年财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算2493.57万元。其中:基本支出2197.57万元,用于保障局机关及所属单位正常运转的支出;项目支出296万元,用于保障局机关、信息中心和劳动争议仲裁等财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、专项业务工作或事业发展目标的经费支出。
3、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2016年,我局系统预算单位“三公”经费公共预算财政拨款支出63.98万元,其中:公务用车运行维护费47.55万元,公务接待费16.43万元。
(二)2016年局机关预算情况说明
1、2016年收支预算总体情况
2016年收入预算1014.21万元,其中:财政拨款收入742.73万元,上年结转和结余271.48万元。
2016年支出预算1014.21万元,其中:社会保障和就业支出948.99万元,医疗卫生与计划生育支出26.31万元,住房保障支出38.91万元。
2、2016年财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算684.73万元。其中:基本支出523.73万元,用于保障局机关、信息中心和劳动争议仲裁机构正常运转的支出;项目支出161万元,用于保障局机关、信息中心和劳动争议仲裁等财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、专项业务工作或事业发展目标的经费支出。
3、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2016年,我局预算单位“三公”经费公共预算财政拨款支出万元,其中:公务用车运行维护费22.16万元比上年22万元增加0.16万元,公务接待费3.15万元与上年持平。
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预算01表 |
财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
合计 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
5,661.58 |
工资福利性支出 |
4,528.00 |
一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
3,271.57 |
对个人和家庭补助支出 |
516.16 |
外交 |
|
经费拨款(补助) |
2,493.57 |
商品和服务支出 |
451.42 |
公共安全 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
778.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
教育 |
3,215.76 |
上级专项转移支付 |
|
债务利息支出 |
|
科学技术 |
|
(二)政府性基金收入 |
2,390.01 |
债务还本支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
基本建设支出 |
|
社会保障和就业 |
2,049.66 |
|
|
其他资本性支出 |
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
医疗卫生 |
144.13 |
|
|
|
|
环境保护 |
|
|
|
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|
城乡社区事务 |
|
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|
|
|
农林水事务 |
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|
交通运输 |
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|
资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
|
商业服务业等事务 |
|
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|
金融监管等事务支出 |
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
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|
住房保障支出 |
252.03 |
|
|
|
|
粮食安全物资储备事务 |
|
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|
预备费 |
|
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
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|
|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,661.58 |
本年支出合计 |
5,661.58 |
本年支出合计 |
5,661.58 |
|
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|
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|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
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收 入 总 计 |
5,661.58 |
支 出 总 计 |
5,661.58 |
支 出 总 计 |
435.16 |
|
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预算02表 |
收支预算总表 |
|||||
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
合计 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
5,661.58 |
工资福利性支出 |
4,863.93 |
一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
3,271.57 |
对个人和家庭补助支出 |
571.64 |
外交 |
|
经费拨款(补助) |
2,493.57 |
商品和服务支出 |
1,148.72 |
公共安全 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
778.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
教育 |
3,427.76 |
上级专项转移支付 |
|
债务利息支出 |
|
科学技术 |
|
(二)政府性基金收入 |
2,390.01 |
债务还本支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
三、事业收入 |
|
基本建设支出 |
|
社会保障和就业 |
2,944.44 |
四、其他收入 |
276.07 |
其他资本性支出 |
100.00 |
社会保险基金支出 |
|
五、上级补助收入 |
|
其他支出 |
143.00 |
医疗卫生 |
148.56 |
六、附属单位上缴收入 |
|
|
|
环境保护 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
306.53 |
|
|
|
|
粮食安全物资储备事务 |
|
|
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|
预备费 |
|
|
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|
|
国债还本付息支出 |
|
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|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,937.65 |
本年支出合计 |
6,827.29 |
本年支出合计 |
6,827.29 |
|
|
|
|
|
|
七、上年结转 |
889.64 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
上年财政拨款结转 |
889.64 |
|
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,827.29 |
支 出 总 计 |
6,827.29 |
支 出 总 计 |
6,827.29 |
|
|
|
|
|
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|
预算03表 |
|||
收入预算总表 |
||||||||||||
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|
单位:万元 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
财政拨款(补助) |
政府性基金财政拨款 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
||||||
|
合计 |
6,827.29 |
3,271.57 |
2,493.57 |
778.00 |
|
2,390.01 |
|
276.07 |
889.64 |
889.64 |
|
503001 |
A、行政机关 |
1,014.21 |
742.73 |
684.73 |
58.00 |
|
|
|
|
271.48 |
271.48 |
|
|
C、参公单位 |
962.25 |
553.34 |
553.34 |
|
|
|
|
|
408.91 |
408.91 |
|
|
E、差额事业单位 |
4,850.83 |
1,975.50 |
1,255.50 |
720.00 |
|
2,390.01 |
|
276.07 |
209.25 |
209.25 |
|
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预算04表 |
|
支出预算总表 |
||||||||||
|
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单位:万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||||||
|
503001 |
合计 |
5,377.96 |
4,661.32 |
3,986.24 |
675.08 |
716.64 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
3,427.76 |
3,427.76 |
3,035.78 |
391.98 |
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
1,014.21 |
707.57 |
529.86 |
177.71 |
306.64 |
|
|
|
|
|
就业管理事务 |
134.81 |
134.81 |
124.81 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保险经办机构 |
801.18 |
391.18 |
295.79 |
95.39 |
410.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
预算05表 |
||
基本支出-人员经费预算表-工资福利支出 |
||||||||||
填报单位: |
|
|
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|
单位:万元 |
||
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
13个月工资 |
奖励性工资 |
社会保障缴费 |
其他 |
||||
|
|
合计 |
4,863.93 |
882.76 |
2,140.26 |
11.17 |
707.83 |
1,053.71 |
29.26 |
|
|
|
A、行政单位 |
444.02 |
74.08 |
173.92 |
6.17 |
129.94 |
30.65 |
29.26 |
|
|
|
C、参公单位 |
382.89 |
59.98 |
151.86 |
5.00 |
105.29 |
21.82 |
|
|
|
|
E、差额事业单位 |
4,037.02 |
748.70 |
1,814.48 |
|
472.60 |
1,001.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
||
基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出 |
||||||||||||||||
填报单位: |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
救济费 |
医疗费 |
住房公积金 |
住房补贴 |
其他 |
|||||||
小计 |
个人部分 |
公用部分 |
小计 |
个人部分 |
公用部分 |
|||||||||||
|
503001 |
合计 |
571.64 |
7.79 |
7.79 |
|
257.32 |
257.32 |
|
|
|
|
|
238.46 |
68.07 |
|
|
|
A、行政单位 |
85.84 |
7.79 |
7.79 |
|
39.14 |
39.14 |
|
|
|
|
|
30.55 |
8.36 |
|
|
|
C、参公单位 |
63.97 |
|
|
|
29.01 |
29.01 |
|
|
|
|
|
25.91 |
9.05 |
|
|
|
E、差额事业单位 |
421.83 |
|
|
|
189.17 |
189.17 |
|
|
|
|
|
182.00 |
50.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
|
基本支出-日常公用支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||
办公费 |
水电费 |
邮电费 |
交通费 |
差旅费 |
一般修缮费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
一般设备购置费 |
工会会费 |
业务费 |
福利费 |
其他 |
||||
|
503001 |
合计 |
675.08 |
56.91 |
114.00 |
22.00 |
47.55 |
50.00 |
32.68 |
29.00 |
41.00 |
16.43 |
76.00 |
10.71 |
126.93 |
6.78 |
15.82 |
|
|
A、行政单位 |
177.71 |
30.00 |
6.00 |
13.00 |
22.06 |
32.00 |
3.68 |
16.00 |
18.00 |
3.15 |
6.00 |
5.29 |
12.53 |
|
10.00 |
|
|
C、参公单位 |
105.39 |
17.84 |
18.00 |
7.00 |
12.75 |
6.00 |
4.00 |
7.00 |
5.00 |
2.38 |
2.00 |
5.42 |
5.40 |
6.78 |
5.82 |
|
|
E、差额事业单位 |
391.98 |
9.07 |
90.00 |
2.00 |
12.74 |
12.00 |
25.00 |
6.00 |
18.00 |
10.90 |
68.00 |
|
109.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
|
财政经费拨款支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
||||
|
503001 |
合计 |
2,493.57 |
2,197.57 |
2,096.77 |
100.80 |
296.00 |
296.00 |
|
|
|
A、行政单位 |
684.73 |
523.73 |
458.93 |
64.80 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
C、参公单位 |
553.34 |
418.34 |
382.34 |
36.00 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
E、差额事业单位 |
1,255.50 |
1,255.50 |
1,255.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算22表 |
||
三公经费预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位名称 |
三公总计 |
其中:财拨 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车 |
||||||||
总数 |
其中:财拨 |
总数 |
其中:财拨 |
总数 |
其中:财拨 |
|||||||||
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||||||||
503001 |
合计 |
63.98 |
37.34 |
16.43 |
5.53 |
|
|
47.55 |
47.55 |
|
31.81 |
31.81 |
|
|
|
A、行政单位 |
25.21 |
25.21 |
3.15 |
3.15 |
|
|
22.06 |
22.06 |
|
22.06 |
22.06 |
|
|
|
C、参公单位 |
15.13 |
12.13 |
2.38 |
2.38 |
|
|
12.75 |
12.75 |
|
9.75 |
9.75 |
|
|
|
E、差额事业单位 |
23.64 |
|
10.90 |
|
|
|
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算01表 |
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|
|
||
项目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
合计 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
742.73 |
工资福利性支出 |
391.36 |
一般公共服务 |
0.00 |
(一)公共预算财政拨款(补助) |
742.73 |
对个人和家庭补助支出 |
84.93 |
外交 |
0.00 |
经费拨款(补助) |
684.73 |
商品和服务支出 |
100.44 |
公共安全 |
0.00 |
纳入预算管理的非税收入 |
58.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
教育 |
0.00 |
上级专项转移支付 |
0.00 |
债务利息支出 |
|
科学技术 |
0.00 |
(二)政府性基金收入 |
0.00 |
债务还本支出 |
|
文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
基本建设支出 |
|
社会保障和就业 |
678.42 |
|
|
其他资本性支出 |
100.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
66.00 |
医疗卫生 |
26.31 |
|
|
|
|
环境保护 |
0.00 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
|
农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
0.00 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.00 |
|
|
|
|
粮食安全物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
742.73 |
本年支出合计 |
742.73 |
本年支出合计 |
742.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
742.73 |
支 出 总 计 |
742.73 |
支 出 总 计 |
742.73 |
|
|
|
|
预算02表 |
||
收支预算总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
合计 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
742.73 |
工资福利性支出 |
444.02 |
一般公共服务 |
0.00 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
742.73 |
对个人和家庭补助支出 |
85.84 |
外交 |
0.00 |
|
经费拨款(补助) |
684.73 |
商品和服务支出 |
241.35 |
公共安全 |
0.00 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
58.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
教育 |
0.00 |
|
上级专项转移支付 |
0.00 |
债务利息支出 |
|
科学技术 |
0.00 |
|
(二)政府性基金收入 |
0.00 |
债务还本支出 |
|
文化体育与传媒 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
基本建设支出 |
|
社会保障和就业 |
948.99 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
100.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、上级补助收入 |
|
其他支出 |
143.00 |
医疗卫生 |
26.31 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
|
|
环境保护 |
0.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
0.00 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.91 |
|
|
|
|
|
粮食安全物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
742.73 |
本年支出合计 |
1,014.21 |
本年支出合计 |
1,014.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上年结转 |
271.48 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年财政拨款结转 |
271.48 |
|
|
|
|
|
其他结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,014.21 |
支 出 总 计 |
1,014.21 |
支 出 总 计 |
1,014.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
||
收入预算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
财政拨款(补助) |
政府性基金财政拨款 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
||||||
|
合计 |
1,014.21 |
742.73 |
684.73 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.48 |
271.48 |
0.00 |
|
A、行政机关 |
1,014.21 |
742.73 |
684.73 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.48 |
271.48 |
0.00 |
|
3、一般管理部门类3档 |
1,014.21 |
742.73 |
684.73 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.48 |
271.48 |
0.00 |
503001 |
随州市人力资源和社会保障局 |
1,014.21 |
742.73 |
684.73 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.48 |
271.48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|
支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||||||
|
|
合计 |
1,014.21 |
707.57 |
529.86 |
177.71 |
306.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
A、行政机关 |
1,014.21 |
707.57 |
529.86 |
177.71 |
306.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3、一般管理部门类3档 |
1,014.21 |
707.57 |
529.86 |
177.71 |
306.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
随州市人力资源和社会保障局 |
1,014.21 |
707.57 |
529.86 |
177.71 |
306.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
503001 |
行政运行(人力资源和社会保障管理事务) |
246.35 |
177.71 |
0.00 |
177.71 |
68.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080102 |
503001 |
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理 |
551.37 |
413.37 |
413.37 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080108 |
503001 |
信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080301 |
503001 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080302 |
503001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
503001 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.93 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
503001 |
行政单位医疗 |
26.31 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
503001 |
住房公积金 |
30.55 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
503001 |
提租补贴 |
8.36 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
||
基本支出-人员经费预算表-工资福利支出 |
||||||||||
填报单位: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
13个月工资 |
奖励性工资 |
社会保障缴费 |
其他 |
||||
|
|
合计 |
444.02 |
74.08 |
173.92 |
6.17 |
129.94 |
30.65 |
29.26 |
|
|
|
A、行政机关 |
444.02 |
74.08 |
173.92 |
6.17 |
129.94 |
30.65 |
29.26 |
|
|
|
3、一般管理部门类3档 |
444.02 |
74.08 |
173.92 |
6.17 |
129.94 |
30.65 |
29.26 |
|
|
|
随州市人力资源和社会保障局 |
444.02 |
74.08 |
173.92 |
6.17 |
129.94 |
30.65 |
29.26 |
|
2080102 |
503001 |
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理 |
413.37 |
74.08 |
173.92 |
6.17 |
129.94 |
0.00 |
29.26 |
|
2080301 |
503001 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
|
2080302 |
503001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
|
2100501 |
503001 |
行政单位医疗 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
救济费 |
医疗费 |
住房公积金 |
住房补贴 |
其他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
个人部分 |
公用部分 |
小计 |
个人部分 |
公用部分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
85.84 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
8.36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A、行政机关 |
85.84 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
8.36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3、一般管理部门类3档 |
85.84 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
8.36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
随州市人力资源和社会保障局 |
85.84 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
8.36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
503001 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.93 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
39.14 |
39.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
503001 |
住房公积金 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
503001 |
提租补贴 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本支出-日常公用支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
水电费 |
邮电费 |
交通费 |
差旅费 |
一般修缮费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
一般设备购置费 |
工会会费 |
业务费 |
福利费 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
177.71 |
30.00 |
6.00 |
13.00 |
22.06 |
32.00 |
3.68 |
16.00 |
18.00 |
3.15 |
6.00 |
5.29 |
12.53 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
A、行政机关 |
177.71 |
30.00 |
6.00 |
13.00 |
22.06 |
32.00 |
3.68 |
16.00 |
18.00 |
3.15 |
6.00 |
5.29 |
12.53 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3、一般管理部门类3档 |
177.71 |
30.00 |
6.00 |
13.00 |
22.06 |
32.00 |
3.68 |
16.00 |
18.00 |
3.15 |
6.00 |
5.29 |
12.53 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
随州市人力资源和社会保障局 |
177.71 |
30.00 |
6.00 |
13.00 |
22.06 |
32.00 |
3.68 |
16.00 |
18.00 |
3.15 |
6.00 |
5.29 |
12.53 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080101 |
503001 |
行政运行(人力资源和社会保障管理事务) |
177.71 |
30.00 |
6.00 |
13.00 |
22.06 |
32.00 |
3.68 |
16.00 |
18.00 |
3.15 |
6.00 |
5.29 |
12.53 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
||||||||||
财政经费拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||
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|
单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
684.73 |
523.73 |
458.93 |
64.80 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
A、行政机关 |
684.73 |
523.73 |
458.93 |
64.80 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
3、一般管理部门类3档 |
684.73 |
523.73 |
458.93 |
64.80 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
随州市人力资源和社会保障局 |
684.73 |
523.73 |
458.93 |
64.80 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
|||||||||
2080101 |
503001 |
行政运行(人力资源和社会保障管理事务) |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080102 |
503001 |
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理 |
407.42 |
346.42 |
346.42 |
0.00 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
|||||||||
2080108 |
503001 |
信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||||
2080301 |
503001 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080302 |
503001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080501 |
503001 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.93 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100501 |
503001 |
行政单位医疗 |
26.31 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
503001 |
住房公积金 |
30.55 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210202 |
503001 |
提租补贴 |
7.45 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算22表 |
||
三公经费预算表 |
||||||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位名称 |
三公总计 |
其中:财拨 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车 |
||||||||
总数 |
其中:财拨 |
总数 |
其中:财拨 |
总数 |
其中:财拨 |
|||||||||
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||||||||
|
合计 |
25.21 |
25.21 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
|
|
A、行政机关 |
25.21 |
25.21 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
|
|
3、一般管理部门类3档 |
25.21 |
25.21 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
|
503001 |
随州市人力资源和社会保障局 |
25.21 |
25.21 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
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