根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈随州市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文〔2009〕99号)和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(随发〔2010〕2号)精神,设立随州市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门,挂随州市公务员局牌子。
一、主要职责
(一)贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订人力资源和社会保障地方政府规章草案,并负责发布后组织实施和监督检查。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。
(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策规定,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金实施细则并组织实施,拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法,认真落实全市职工基本养老保险省级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
(五)负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。
(六)贯彻实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,负责全市机关事业单位人员工资总额管理,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。
(七)会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策,指导全市事业单位人事制度改革工作;会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法,并负责组织实施和监督检查;会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
(八)负责专业技术人员队伍建设。贯彻实施专业技术人员管理政策,建立健全“博士后产业基地”和博士后科研工作站管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,组织实施深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。
(九)贯彻实施军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施,负责全市军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策,负责全市公务员综合管理工作;贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;牵头拟订市级荣誉制度和政府奖励制度;加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。
(十一)贯彻实施农民工工作综合性政策,会同有关部门拟订全市农民工工作有关政策和规划,推动农民工政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十二)贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策,拟订全市劳动合同、集体合同制度实施规范并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省在随和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。
(十三)负责制定全市人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施,指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。
(十四)负责本局的对外交流与合作工作。
(十五)为重点企业提供“直通车”服务。
(十六)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
2015年市人力资源和社会保障局所属财政拨款预算单位共6个
1、社会保险局
2、劳动就业管理局
3、技师学院
4、劳动监察支队
5、信息中心
6、劳动争议仲裁院
三、2015年部门决算情况说明
(一)2015年局机关决算和所属单位决算的汇总情况说明
1、2015年收支决算总体情况
2015年全系统部门收入6939.87万元,其中财政拨款收入3332.31万元,上级补助收入718.26万元,事业收入983.66万元,其他收入477.42万元,用事业基金弥补收支差额833.96万元,结余594.26万元。部门全年支出6312.93万元,其中:教育支出3832.79万元,社会保障和就业支出2405.9万元,医疗卫生与计划生育支出28万元。
2、2015年财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算3397.66万元。其中:基本支出2900.96万元,项目支出496.7万元,用于全系统局机关及所属单位等财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、专项业务工作或事业发展目标的经费支出。
3、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2015年“三公”经费支出45.17万元,其中公务接待费23.27万元,公车运行费16.3万元。
2015年无出国出境费用支出。
2015年全系统公务车11辆,未新购置公务车辆。
2015年全系统公务接待费23.27万元,接待275批次,2983人次。
4、机关运行经费的情况说明
2015年,机关运行经费492.15万元,其中商品和服务支出483.9万元,其他支出8.25万元。
5、关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2015年, 我局因无政府性基金,所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
(二)局机关决算情况说明
1、2015年收支决算总体情况
2015年部门收入1057.06万元,其中财政拨款收入888.56万元,其他收入168.5万元。比2014年收入773.99增加283.07万元,增加原因:1、公务员预增资增加了财政拨款。2、“金保工程”信息化建设支出。部门全年支出1042.03万元,其中:工资福利支出432.37万元,商品和服务支出188.3万元,对个人和家庭补助支出118.32万元,基本建设支出250.58万元,其他支出52.45万元。支出中工资支出占全年总支出的52.84%,商品服务支出比上年减少7.74万元,增加了金保工程建设的投入,比上年增加118万元。其他支出中有省拨项目对企业“六个一百”奖励资金45万元。
2、2015年财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算1042.03万元。其中:基本支出730.91万元,用于保障局机关、信息中心和劳动争议仲裁机构正常运转的支出;项目支出311.12万元,用于保障局机关、信息中心和劳动争议仲裁等财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、专项业务工作或事业发展目标的经费支出。
3、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2015年“三公”经费支出25.67万元,其中公务接待费12.67万元,公车运行费13万元。比年初预算25.15万元超出0.52万元,比2014年支出减少2.37万元,接待费用减少是因为严格执行中央八项规定,审核接待费用。
2015年,未有因公出国(境)人员,无此费用支出。
2015会议费支出14.99万元,比年初预算减少20万元,比上年会议支出减少2.89万元。
2015年单位公务车5辆,未新购置公务车辆。
2015年公务接待费12.67万元,接待120批次,420人次。
4、机关运行经费的情况说明
2015年,机关运行经费35.08万元,比上年48.72减少13.65万元,其中商品和服务支出26.83,其他支出8.25万元。
5、关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2015年, 我局因无政府性基金,所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:随州市人社局(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,332.31 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
718.26 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
983.66 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
3,832.79 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
477.42 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,405.91 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
28.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
46.24 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
5,511.65 |
本年支出合计 |
52 |
6,312.94 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
833.96 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
594.26 |
年末结转和结余 |
54 |
626.93 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
6,939.87 |
总计 |
56 |
6,939.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:随州市人社局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
5,511.66 |
3,332.31 |
718.26 |
983.66 |
0.00 |
0.00 |
477.42 |
||||
205 |
教育支出 |
2,998.83 |
1,100.00 |
718.26 |
983.66 |
0.00 |
0.00 |
196.91 |
|||
20503 |
职业教育 |
2,998.83 |
1,100.00 |
718.26 |
983.66 |
0.00 |
0.00 |
196.91 |
|||
2050303 |
技校教育 |
2,998.83 |
1,100.00 |
718.26 |
983.66 |
0.00 |
0.00 |
196.91 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,438.59 |
2,158.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.51 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,091.56 |
1,828.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.44 |
|||
2080101 |
行政运行 |
1,057.07 |
888.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.50 |
|||
2080106 |
就业管理事务 |
500.34 |
500.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
534.15 |
439.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.94 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
347.03 |
329.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.07 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
247.03 |
229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.07 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
公开03表 |
||||||||
部门:随州市人社局(汇总) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
6,312.93 |
5,798.65 |
514.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
3,832.79 |
3,832.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
3,832.79 |
3,832.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
3,832.79 |
3,832.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,405.90 |
1,891.62 |
514.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,976.32 |
1,665.20 |
311.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,042.03 |
730.91 |
311.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
500.34 |
500.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
433.95 |
433.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
429.58 |
226.42 |
203.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
329.58 |
126.42 |
203.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:随州市人社局(汇总) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,332.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,223.43 |
2,223.43 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
3,332.31 |
本年支出合计 |
54 |
3,397.67 |
3,397.67 |
0.00 |
||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
154.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
89.17 |
89.17 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
154.52 |
|
57 |
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||
总计 |
30 |
3,486.84 |
总计 |
60 |
3,486.84 |
3,486.84 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:随州市人社局(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
3,397.66 |
2,900.96 |
496.70 |
||||
205 |
教育支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||
2050303 |
技校教育 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,223.42 |
1,726.72 |
496.70 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,822.85 |
1,516.20 |
306.65 |
|||
2080101 |
行政运行 |
888.56 |
581.91 |
306.65 |
|||
2080106 |
就业管理事务 |
500.34 |
500.34 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
433.95 |
433.95 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
400.57 |
210.52 |
190.05 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
300.57 |
110.52 |
190.05 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:随州市人社局(汇总) 金额单位:万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:随州市人社局(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
2015年度决算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
39.57 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
23.27 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!