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随州市委宣传部(汇总)2025年预算公开
  • 发布时间:2025-01-20 10:28
  • 信息来源:随州市委宣传部
  • 编辑:随州市委宣传部
  • 审核:黄振忠
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随州市委宣传部(汇总)2025预算公开

目   录

第一部分 随州市委宣传部(汇总)预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市委宣传部(汇总)2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


第一部分 随州市委宣传部(汇总)预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推进理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

(五)负责分析研判和引导全市社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作,拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布的组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(六)负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务,指导协调新闻出版业发展,监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定,负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市重大电影活动。

(七)监督管理全市印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

(九)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权,履行市属国有文化资产出资人职责,承担市属国有文化资产监督管理职责。

(十)组织协调全市精神文明建设工作,承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十一)组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置情况

市委宣传部下设内设机构:办公室、干部科、宣传教育科(市国防教育办公室)、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科(市全民阅读活动领导小组办公室)、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有二个单位:1.中共随州市委宣传部本级、2.随州市网信中心,行政编制(含参公)人数28,事业编制10人,实有人数35(其中在职在编行政(含参公)人员25人,事业人员8人,劳务派遣人员2人)。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

随州市委宣传部(汇总)2025年收入预算总额为1544.45万元(其中一般公共预算1344.45万元,上年结转结余200万元)。较上年预算1317.74万元增加226.71万元,增加17.2%。主要原因为新增文明城市公益补短板项目200万元导致。

(二)支出预算情况

随州市委宣传部(汇总)2025年支出预算总额为1544.45万元,较上年预算1317.74万元增加226.71万元,增加17.2%。主要原因为新增文明城市公益补短板项目200万元导致。

按支出性质和用途分类,基本支出691.45万元,项目支出853.00万元。

按支出功能科目划分,主要用于:

1.一般公共服务支出1347.07万元,占支出预算总额的87.22%;

2.社会保障和就业支出102.90万元,占支出预算总额的6.66%;

3.卫生健康支出36.37万元,占支出预算总额的2.36%;

4.住房保障支出58.12万元,占支出预算总额的3.76%。

(三)财政拨款支出情况

随州市委宣传部(汇总)2025年财政拨款支出预算1544.45万元,较上年预算1315.44万元增加229.01万元,增加17.41%。主要原因为新增文明城市公益补短板项目200万元导致

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位机关运行费为74.89万元,其中办公费1.5万元、印刷费1.5万元、水费0.4万元、电费1.3万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.3万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用8万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费2.3万元、委托业务费0.95万元、工会经费13.2万元、福利费16.62万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用21.77万元、其他商品和服务支出0.1万元。与上年77.47万元相比减少2.58万元,减少3.33%,主要原因是:人员减少导致运行经费相应减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市委宣传部(汇总)一般公共预算“三公”经费年初预算16.25万元,比上年12.54万元增加3.71万元,同比增加29.58%,主要原因是:增加因公出国(境)费预算。其中:

因公出国(境)费8万元,比上年增加3万元,增加60%,主要原因新增因公出国支出导致。

公务接待费5.1万元,比上年增加0.71万元,增加16.17%,主要原因是:增加公务接待次数导致。

公务用车运行维护费3.15万元,与上年无变化。

公务用车购置费0万元,与上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门政府采购总额4.6万元,其中面向中小企业及小微企业采购4.6万元,占比采购总金额的100%。较上年13万元减少8.4万元,减少64.61%,原因采购服务减少导致。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额169.62万元,其中流动资产3.46万元;非流动资产净值166.15万元(公务车1辆,原值19.57万元,累计折旧2.04万元,净值17.53万元;设备及家具原值111.29万元,累计折旧60.61万元,净值50.68万元;无形资产原值101.88万元,累计摊销3.93万元,净值97.95万元)。较上年度54.33万元增加115.29万元,增加比例为212.2%,增加原因为新增无形资产导致。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

 1.长期目标为:推进全市宣传思想文化工作高质量发展

 2.年度目标:出版编钟杂志;分层分类推进基层思想政治改革创新;提高全民国防意识;新闻出版、版权、电影工作水平不断提升;不断提升群众精神文化生活;繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活;维持社科联日常运转;组织新闻发布会,做好突发事件的新闻应急工作;不断提高文化产业增加值;精神文明指数稳步提升。

年度目标1:壮大主流思想舆论,具体指标设置为:

产出指标:组织市委理论学习中心组学习12次,指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:年度组织新闻发布会10场次,指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:打造基层思想政治工作改革创新示范点,指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:国防意识不断增强,指标设立依据是省定目标考核要求。

年度目标2:繁荣社会主义文化,具体指标设置为:

产出指标:出版编钟杂志6期,指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标:组织送戏下乡活动,指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

年度目标3:文明程度明显提升,具体指标设置为:

效益指标:县域文明指数测评成绩稳步提升,指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标:市民对文明城市创建满意率不断提升,指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

    九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出,无政府性基金预算支出

(二)对其他情况的说明

说明除上述内容之外,部门还有要公开的事项。如无,直接说明“无其他情况说明”。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。


第二部分 随州市委宣传部(汇总)2025部门预算公开表

一、部门收支预算总表


二、部门收入总表


三、部门支出总表


四、财政拨款收支总表


五、一般公共预算支出表


六、一般公共预算基本支出表


七、一般公共预算“三公”经费支出表


八、政府性基金预算支出表


本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表


十、政府采购预算表



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