中共随州市委宣传部2025年部门预算
目 录
第一部分 中共随州市委宣传部预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 中共随州市委宣传部2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 中共随州市委宣传部预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
(一)贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推进理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。
(五)负责分析研判和引导全市社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作,拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布的组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。
(六)负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务,指导协调新闻出版业发展,监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定,负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市重大电影活动。
(七)监督管理全市印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。
(八)负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。
(九)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权,履行市属国有文化资产出资人职责,承担市属国有文化资产监督管理职责。
(十)组织协调全市精神文明建设工作,承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。
(十一)组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
二、机构设置情况
市委宣传部下设内设机构:办公室、干部科、宣传教育科(市国防教育办公室)、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科(市全民阅读活动领导小组办公室)、反非法反违禁科、文明创建科、文明实践科、文明培育科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。编制人数28,实有人数25(其中在编人员23人,劳务派遣人员2人)。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年,中共随州市委宣传部收入预算总额1374.12万元。其中:财政拨款-一般公共预算拨款收入1174.12万元;上年结转结余200万元。比上年度预算收入总额1153.46万元增加220.66万元,增加19.13%,主要原因为新增文明城市公益补短板项目200万元导致。
(二)支出预算情况
2025年,中共随州市委宣传部支出预算总额1374.12万元。其中:财政拨款-一般公共预算拨款支出1174.12万元;上年结转结余200万元。比上年度预算支出总额1153.46万元增加220.66万元,增加19.13%,主要原因为新增文明城市公益补短板项目200万元导致。
按支出性质和用途分类,基本支出581.12万元,项目支出793.00万元。
按支出功能分类:一般公共服务支出1205.54万元,社会保障和就业支出85.52万元,卫生健康支出32.44万元,住房保障支出50.61万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年,中共随州市委宣传部财政拨款支出1374.12万元。比上年度财政拨款总额1151.16万元增加222.96万元,增加19.37%,主要原因为新增文明城市公益补短板项目200万元导致。
(四)政府性基金情况
2025年中共随州市委宣传部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2025年中共随州市委宣传部无国有资本经营预算安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年,中共随州市委宣传部公用经费支出年初预算总支出66.89万元,其中:办公费1万元、印刷费1.5万元、水费0.4万元、电费1.3万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.3万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用8万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费2.3万元、委托业务费0.95万元、工会经费10.2万元、福利费12.12万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用21.77万元、其他商品和服务支出0.1万元。比上年公用经费预算安排69.47万元减少2.58万元,减少3.71%,减少的主要原因为严格控制,节约开支。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年,中共随州市委宣传部一般公共预算“三公”经费年初预算安排16.25万元,比上年度“三公”经费预算总额12.54万元增加3.71万元,增加29.58%,增加的主要原因为因公出国(境)。其中:
因公出国(境)费8万元,比上年5万元增加3万元,同比增加60%,主要原因是:本年度安排人员因公出国(境)。
公务接待费5.1万元,比上年4.39万元增加0.71万元,同比增加16.17%,主要原因是:增加公务接待次数导致。
公务用车运行维护费3.15万元,比上年3.15万元无变化。
公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,同比减少0%,主要原因是:无变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年中共随州市委宣传部政府采购总额3万元,其中面向小微企业采购3万元,占比100%。购买货物类预算支出3万元,较上年13万元减少10万元,同比减少76.92%,减少的主要原因:采购服务减少导致。
七、国有资产占用情况
2025年初资产总额152.83万元,其中流动资产3.46万元,与上年相比减少4.44万元,减幅56.2%,主要原因是调整2022年社保导致;非流动资产净值149.36万元(通用设备原值68.16万元,累计折旧43.29万元,净值24.86万元;公务车1辆,原值19.57万元,累计折旧2.04万元,净值17.53万元;家具原值23.08万元,累计折旧12.35万元,净值10.73万元;无形资产原值99.56万元,累计摊销3.32万元,净值96.24万元),与上年相比增加98.5万元,增加181.3%,主要原因是新增无形资产导致。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
1.长期目标为:推进全市宣传思想文化工作高质量发展
2.年度目标:出版编钟杂志;分层分类推进基层思想政治改革创新;提高全民国防意识;新闻出版、版权、电影工作水平不断提升;不断提升群众精神文化生活;繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活;维持社科联日常运转;组织新闻发布会,做好突发事件的新闻应急工作;不断提高文化产业增加值;精神文明指数稳步提升。
年度目标1:壮大主流思想舆论,具体指标设置为:
产出指标:组织市委理论学习中心组学习12次,指标设立依据是目标考核要求。
产出指标:年度组织新闻发布会10场次,指标设立依据是目标考核要求。
产出指标:打造基层思想政治工作改革创新示范点,指标设立依据是目标考核要求。
效益指标:国防意识不断增强,指标设立依据是省定目标考核要求。
年度目标2:繁荣社会主义文化,具体指标设置为:
产出指标:出版编钟杂志6期,指标设立依据是文化事业发展需要。
效益指标:组织送戏下乡活动,指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。
年度目标3:文明程度明显提升,具体指标设置为:
效益指标:县域文明指数测评成绩稳步提升,指标设立依据是省定目标考核要求。
满意度指标:市民对文明城市创建满意率不断提升,指标设立依据是创建全国文明城市的要求。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
2025年中共随州市委宣传部无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5.其他支出:不属于以上类型的支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二部分 中共随州市委宣传部2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
中共随州市委宣传部本年度无政府性基金预算支出。
九、项目支出表
十、政府采购预算表
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