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随州市规划展览馆2025年部门预算
  • 发布时间:2025-01-16 17:36
  • 信息来源:二级部门
  • 编辑:随州市规划展览馆
  • 审核:罗皓月
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随州市规划展览馆2025年部门预算

目   录

第一部分 随州市规划展览馆预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市规划展览馆2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


第一部分  随州市规划展览馆预算公开情况说明

一、单位主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地,为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件,让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、机构设置情况

随州市规划展览馆隶属于随州市自然资源和规划局,是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位,相当正科级,核定人员编制3名,另核定劳务派遣人员2名。到2024年底,实有人数6名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年,我馆收入预算总额为229.79万元,较上年增加1.78万元,增加了0.78%,原因:工资晋级。其中,收到公共预算财政拨款229.79万元,较上年增加1.78万元,增加了0.78%,原因是工资晋级。

(二)支出预算情况

2025年,我馆支出预算总额为229.79万元, 比上年增加了1.78万元,增加了0.78%,主要原因为:工资晋级。包括基本支出49.79万元,比上年增加1.78万元,增加了3.71%;项目支出180万元,与上年持平,无增减。其中基本支出中的人员支出包含有:社会保障和就业支出8.35万元,较上年增加0.44万元,增加了5.56%;卫生健康支出1.93万元,较上年增加0.09万元,增加了4.89%;城乡社区支出35.87万元,较上年增加1.09万元,增加了3.13%;住房保障支出3.64万元,较上年增加0.15万元,增加了4.30%。增加原因为逐年工资增加,财政局增加拨款。项目支出均为城乡社区支出,金额为180万元,与上年持平,无增减。

(三)财政拨款支出情况

2025年,我馆的财政拨款支出预算数为229.79万元,比上年增加1.78万元,增加了0.78%。原因为逐年工资增加,财政局增加拨款。

(四)政府性基金情况

2025年,本单位无政府性基金。

(五)国有资本经营预算情况

2025年,本单位无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年,本单位公用经费为3万元,其中办公费为0.28万元,比上年增加了0.08万元,增加了40%;邮电费0.54万元,比上年增加了0.06万元,增加了12.5%;工会经费0.9万元,比上年增加了0.45万元,增加了100%;福利费0.2万元,比上年减少了0.37万元,减少了64.91%;其他商品服务和支出0.08万元,比上年减少了1.22万元,减少了93.85%。变化原因为:今年根据去年的实际支出情况对费用进行了调整,合理的安排了公用经费的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市规划展览馆一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:根据工作安排,我单位无此项支出预算。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:我单位无此项业务安排。

公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:我单位无此项业务安排。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少(增加)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:我单位无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:我单位无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市规划展览馆政府采购总额为81万元,。面向中小企业采购金额为80万元,占采购总额的98.77%;面向小微企业采购金额为1万元,占采购总额的1.23%。政府采购货物预算1万元,较上年预算安排增加1万元,增加了100%;政府采购服务预算80万元,较上年预算安排增加80万元,增加了100%。原因为:根据工作安排,今年有政府采购支出。

七、国有资产占用情况

本单位截止2024年底,资产总额为254.184972万元,较上年减少113.45633万元,减少了30.86%。主要原因为:固定资产折旧;其他应收款净额收回。其中流动资产合计0万元,较上年减少3.00192万元,减少了100%;非流动资产合计254.184972万元,比上年减少110.45441万元,减少了30.29%,主要为固定资产和无形资产。减少的原因为:固定资产折旧;其他应收款净额收回。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为积极贯彻落实全市优化营商环境会议精神,以创“优质服务”为要求,以人民满意"为宗旨,立足本职岗位,精益求精搞好日常政务和商务团队的参观接待工作。及时更新淘汰老旧设备设施,使设备处于良好的运行状态,时刻保持展馆的活力。年度目标为以新的国土空间规划审批为契机,紧跟自然资源和规划的发展步伐。运用当前最新的布展技术,进一步拓展布展思路,确保呈现出高质量的展示效果,突出功能完善和城乡面貌的日新月异。

2、长期目标:积极贯彻落实全市优化营商环境会议精神,以创“优质服务”为要求,以人民满意"为宗旨,立足本职岗位,精益求精搞好日常政务和商务团队的参观接待工作。及时更新淘汰老旧设备设施,使设备处于良好的运行状态,时刻保持展馆的活力。具体指标设置为:

产出指标:(1)数量指标:接待场次,年度接待场次>70场;(2)质量指标:设备正常工作,接待任务圆满完成;(3)时效指标:布展更新完成情况,寻根节前完成年度布展更新任务。指标设立依据是依据展览馆的职能职责,为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标:(1)经济效益指标:招商引资平台作用的发挥,圆满完成每场商务接待;(2)社会效益指标:城市窗口展示作用的发挥,完成年度各类宣传任务。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台,能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标:服务对象满意度(服务对象满意率为100%),指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位,群众满意度十分重要。

3、年度目标:以新的国土空间规划审批为契机,紧跟自然资源和规划的发展步伐。运用当前最新的布展技术,进一步拓展布展思路,确保呈现出高质量的展示效果,突出功能完善和城乡面貌的日新月异。具体指标设置为:

产出指标:(1)数量指标:接待场次,年度接待场次>70场;(2)质量指标:设备正常工作,接待任务圆满完成;(3)时效指标:布展更新完成情况,寻根节前完成年度布展更新任务。指标设立依据是依据展览馆的职能职责,为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标:(1)经济效益指标:招商引资平台作用的发挥,圆满完成每场商务接待;(2)社会效益指标:城市窗口展示作用的发挥,完成年度各类宣传任务。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台,能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标:服务对象满意度(服务对象满意率为100%),指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位,群众满意度十分重要。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、运行经费项目主要内容是:维护展馆的正常运行,交纳日常水电物业费、维护维修各类设备,完成当年的布展更新任务等。2025年预算安排180万元,均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:(1)完成年度各项接待任务;(2)确保馆内设备正常运转;(3)完成今年的布展更新任务。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:(1)数量指标:接待场次,年度接待场次>70场;(2)质量指标:设备正常工作,接待任务圆满完成;(3)时效指标:布展更新完成情况,寻根节前完成年度布展更新任务。指标设立依据是依据展览馆的职能职责,为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标:(1)经济效益指标:招商引资平台作用的发挥,圆满完成每场商务接待;(2)社会效益指标:城市窗口展示作用的发挥,完成年度各类宣传任务。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台,能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标:服务对象满意度(服务对象满意率为100%),指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位,群众满意度十分重要。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无“三公”经费支出,与上年一致,故该表为空表;我单位2025年无政府性基金预算支出,与上年一致,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9. “三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分  随州市规划展览馆2025年部门预算公开表

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