随州市妇幼保健院2025年部门预算
目 录
第一部分 随州市妇幼保健院预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市妇幼保健院2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市妇幼保健院预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
随州市妇幼保健院加挂有随州市儿童医院、随州市妇幼保健计划生育服务中心两个牌子。我院是由政府举办不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。是全市幼女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心。我院规划总体目标:立足随州,面向全社会,争创三级甲等妇幼保健院。整合健全专业设置,已征地建立占地面积为70亩的新院区,开放500张床位,扩大医院规模;根据功能定位、群众需求和机构业务发展需要增设:生殖内分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、计划生育服务指导科等;加强现有两个省级妇幼保健重点专科(儿童生长发育科和围产期保健科专科)和四个市级临床重点(妇科、产科、新生儿科和麻醉科)建设;积极创造条件,吸引高素质人才,培养复合型人才和学科带头人,临床医师队伍中硕士以上学历达30%;突出“科技兴院、人才立院、质量建院、管理强院”的四大战略重点,推进医疗、教学、科研的同步发展,建立与市场经济体制相适应,与社会和科技进步相适应,与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系,为群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务,为随州妇幼卫生事业的健康发展作出积极贡献。2017年我院召开妇幼专科联盟成立大会,成立了随州市妇幼专科联盟理事会,是深化医药卫生体制改革的一项重大举措,是顺应民生要求,缓解广大老百姓“看病难,看病贵”问题,逐步落实分级诊疗,实现各级保健医疗机构“资源共享,优势互补”造福百姓的民生工程。有利于更好的推动保健医疗工作的发展。为以后“健康中国,健康随州”的建设打下强有力的基础。
二、机构设置情况
1.机构情况:七个市级临床重点:妇科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科、临床护理、感染管理,两个省级保健重点专科:围产期保健科、儿童生长发育科。医院承担随州市出生缺陷防治管理中心、随州市儿童健康体检管理中心、随州市宫颈癌乳腺癌防治中心、随州市产前诊断医疗机构、随州市高危孕产妇和高危儿管理中心、随州市儿科医师转岗培训基地等多个中心职责。
2.人员情况:现有工作人员529人,其中卫生技术人员365人,硕士研究生24人,高级职称73人,中级职称136人,退休人员132人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年收入预算总额29283.09万元,其中公共预算财政拨款(补助)427万元、事业收入28653.09万元、纳入专户管理的非税收入50万元、上年结转收入153万元。2024年收入预算总额41114.34万元,其中公共预算财政拨款(补助) 270万元、事业收入38753.75万元、纳入专户管理的非税收入50万元,上年结转2040万元。预算总额减少了11831.25万元,下降了28.77%。原因是新院建设和呼吸专科工程将要竣工,资金需求量下降。
(二)支出预算情况
2025年支出预算总额29283.09万元,1.按经济分类其中人员类项目支出7370.97万元、运转类支出1928.75万元、特定目标类项目支出19983.36万元。2024年收入预算总额41114.34万元,减少了11831.25万元,下降了28.77%。原因是新院建设和呼吸专科工程将要竣工,资金需求量下降。2.按支出功能分类社会保障和就业支出为853.26万元,比去年减少了1912.57万元,卫生健康支出28149.73万元,比去年减了9907.23万元,住房保障支出280.10万元,比去年减少了11.46万元,下降了28.77%。原因是单位缩减开支,各项成本减少。
1、财政拨款支出情况
2025年财政拨款支出477万元,主要用于人员经费427万元,纳入预算管理的非税收入50万元。上年结转153万元,主要用于新建托育中心建设工程和公共卫生服务。2024年医院财政拨款支出320万元,主要用于人员经费270万元,纳入预算管理的非税收入50万元。比上年增加157万元,增加了58.15%,主要是人员经费增加。
2、政府性基金情况
2025年随州市妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3、国有资本经营预算情况
2025年随州市妇幼保健院没有国有资本经营支出。
4、机关运行经费安排情况
2025年部门日常公用经费预算合计为638.35万元,其中办公费为20.63万元,印刷费为18.34万元,水费为40.35万元,电费为113万元,邮电费为8.56万元,物业管理费为102.95万元,差旅费为18.76万元,维修费为129.83万元,培训费为40.23万元,公务接待费为12.53万元,工会经费为44.75万元,公务用车维护费为4.55万元。2024年部门日常公用经费预算合计为617.82万元,比上年上升了20.53万元,上升了3.32%,原因是新院搬迁,各项开支增加,公用经费增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市妇幼保健院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位无一般公共预算“三公”经费。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)经费。
公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位无公务接待费经费。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:本单位公务用车购置费。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算总额为20086.03万元,其中面向中小企业预算总额为20086.03万元,主要新院建设、呼吸专科建设、托育中心大楼建设和医院购买医疗设备所需。2024年政府采购预算总额为29667.04万元,其中面向中小企业预算总额为24181.12万元,较上年预算总额减少了9581.01万元,下降了32.29%,主要原因是新院和呼吸专科建设已完成竣工,在建工程费用有所下降,资金需求量有所下降。
七、国有资产占用情况
医院年末流动资产为5658.21万元,年初流动资产为7373.88万元。比去年下降了2740.99万元,下降了23.27%;原因是银行存款减少。年末固定资产为6249.08万元,年初固定资产5598.53万元,比上年增加了650.55万元,上升了11.62%;原因是医院购买大量医疗设备。资产总额年末为60003.52万元,年初为58791.88万元,比去年增加了1211.64万元,增加了2.06%,原因是新院建设、妇儿呼吸专科,在建工程增加。现有救护车8辆,公务用车2辆,与上年一致,无增减变动。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
2025年随州妇幼保健院整体绩效目标是新院建设、妇女儿童呼吸专科建设托育中心大楼建设,项目总投资20086.03万元,项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题,有利于改善我院的基础设施和医疗设备条件,有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求,社会效益好,对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。
(1)部门职能概况:
1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务 ;
2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务;
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度 ;
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;
(2)年度工作任务:
1.提高母婴健康工作的服务质量 ;
2.加大母婴健康工作的宣传力度 ;
3.认真做好资料的收集、整理、统计和上报工作,确保上报数据及时、准确;
4.加快医院信息化建设;
(3)项目绩效总目标长期目标
目标1:努力拓展出生缺陷防治工作新局面;
目标2:构建妇幼服务体系,推进群体保健工作。
项目绩效年度目标
目标1:加强儿童医院建设,改善硬件条件,优化和整合人员和设施配备等,完善妇女儿童服务体系,加强妇女儿童身心健康保障能力。
(4)长期目标1是努力拓展出生缺陷发展新局面。
产出指标1完成当前产前筛查数。
产出指标2产前筛查率达到60%以上。
产出指标3完成时效,时间准时。
效益指标1降低出生缺陷发生率。
效益指标2完善管理机制。
满意度指标群众满意度达到90%以上。
(5)长期目标2是构建妇幼服务体系,推进群体保健工作。
产出指标1完善经济管理运行制度。
产出指标2提高医疗服务管理能力,建立现代医院管理制度。
效益指标1进一步合理配置医疗资源,健全和完善公共卫生服务体系。
效益指标2为广大妇女儿童提供更加科学、规范、合理的公共卫生服务。
满意度指标群众满意度达到90%以上。
(6)年度目标1是加强儿童医院建设,改善硬件条件,优化和整合人员和设施配备等,完善妇女儿童服务体系,加强妇女儿童身心健康保障能力。
产出指标1是加强新院建设,总面积44369平方米。
产出指标2严格执行医疗质量管理相关工作制度和技术规范。
效益指标1提高本地区妇女儿童技术和临床医疗技术的档次,保障妇女儿童的身心健康。
效益指标2有利于经济、环境、卫生医疗各方面发展。
满意度指标公众对医务人员的满意度达到98%以上。
(二)重点项目绩效目标编制情况
项目一、保健人员人员经费和日常公用经费补助
1.2025年预算安排1290.4万元,资金来源为单位事业收入资金。
项目绩效总目标是切实落实妇幼公共卫生职能,结合本地实际,解放思想,创造性地开展妇幼保健工作,有力地促进了我市妇幼保健工作全面发展,各项妇幼保健指标均达到全省前列。
3.长期绩效目标是提升医疗技术水平,促进妇幼事业健康发展。
一级指标是效益指标,指标值确定依据是医疗技术水平有待提高。
二级指标是经济效益指标,指标值确定依据是医疗技术水平有待提高。
三级指标是创新驱动,内涵发展,切实提升医疗技术水平,指标值确定依据是医疗技术水平有待提高。
4.年度绩效目标一级指标为满意度指标,二级指标是服务对象满意度指标,三级指标是患者满意度》99%,解决病人看病难、看病贵的问题。
项目二、妇幼保健院新院建设项目
1.2025年预算安排11000万元,资金来源为单位事业收入资金。2024年随州市妇幼保健院为了有效开展工作,维护全市妇女儿童的健康,盘活存量资产,我院计划新建新院,从根本上解决业务用房不足、布局不合理的难题。该项目建设地址为随州市曾都区蒋家岗社区,位于清河路与鹿鹤大道交会处。计划用地70亩,总建筑面积4.5万平方米,其中:地上建筑面积4万平方米(综合病房楼2.38万平方米、门诊医技楼1.44万平方米、后勤综合楼0.17万平方米、污水处理站及垃圾暂存间100平方米);地下室(人防及地下停车)0.5万平方米。开放病床498张。该项目已在2021年1月20日完成主体封顶,并做好室内深化设计方案,目前正在进行室内装修。项目建设总投资为3亿元,申请中央预算内资金5000万元,地方配套5000万元,单位自筹20000万元。该项目通过产出指标、效益指标、满意度指标分析,新院建设能增加医疗基础设施,改善医疗基础条件,满足人们日益增长的妇幼需求。项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题,有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件,有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求,社会效益好,对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。
2.项目支出主要包括主体建筑工程费、公共配套设备工程、人防工程、室外及配套工程、征地补偿费、技术咨询服务费、项目建设管理费、预备费、医疗设备等,总计38000万元。
3.项目的绩效总目标是增加随州市妇幼公共卫生服务设施资源,完善妇幼保健院业务功能,满足人民群众日益增长的妇幼保健需求。
4.长期绩效目标是增加医疗仪器设备购置数》150台/套,解决医疗设备不足问题。
5.年度绩效目标表一级指标改善实施效果指标;二级指标是效益指标,有利于经济、社会、环境的可持续发展;三级指标是改善医疗卫生基础设施条件,增加医疗基础设施。解决病人看病难、看病贵的问题。
项目三、呼吸专科建设项目
1.2025年预算安排7000万元,资金来源为单位事业收入资金。2024年随州市妇幼保健院为了有效开展工作,维护全市妇女儿童的健康,盘活存量资产,我院计划新建呼吸专科,从根本上解决业务用房不足、布局不合理的难题。该项目建设地址为随州市曾都区蒋家岗社区,位于清河路与鹿鹤大道交会处。计划用地70亩,总建筑面积4.5万平方米,其中:地上建筑面积4万平方米(综合病房楼2.38万平方米、门诊医技楼1.44万平方米、后勤综合楼0.17万平方米、污水处理站及垃圾暂存间100平方米);地下室(人防及地下停车)0.5万平方米。开放病床498张。该项目已在2021年1月20日完成主体封顶,并做好室内深化设计方案,目前正在进行室内装修。项目建设总投资为1亿元,该项目通过产出指标、效益指标、满意度指标分析,新院建设能增加医疗基础设施,改善医疗基础条件,满足人们日益增长的妇幼需求。项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题,有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件,有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求,社会效益好,对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。
项目支出主要包括主体建筑工程费、公共配套设备工程、人防工程、室外及配套工程、征地补偿费、技术咨询服务费、项目建设管理费、预备费、医疗设备等,总计1亿元。
项目绩效总目标是增加随州市妇幼公共卫生服务设施资源,完善妇幼保健院业务功能,满足人们群众日益增长的妇幼保健需求。同时,缓解现有医疗资源不足,也为新型肺炎患者提供更好的专项医疗就诊条件。
长期绩效目标是一级指标产出指标,二级指标成本指标,三级指标是增加医疗仪器设备购置数》400台/套,解决医疗设备不足问题。
年度绩效目标是一级指标是实施效果指标,二级指标是效益指标,三级指标是医疗卫生资源配置,预计逐步优化,资源配置增加。
项目四、随州市妇幼保健院托育综合服务中心项目
1.2024年预算安排1830.37万元,资金来源为财政上年结转的资金。该项目用地面积3793.25平方米,建筑面积4950.54平方米,建筑占地面积1190.62平方米,新建单体地上共四层,停车位26个,建设拖位150个。项目支出主要包括主体建筑工程费、公共配套设备工程、人防工程、室外及配套工程、征地补偿费、技术咨询服务费、项目建设管理费、预备费、医疗设备等,总计3400万元。
2.项目总绩效是增加随州市妇幼公共卫生服务设施资源,完善妇幼保健院业务功能,满足人们群众日益增长的妇幼保健需求。同时,缓解现有医疗资源不足,也为患者提供更好的专项医疗就诊条件。
3.长期绩效目标是一级指标产出指标,二级指标成本指标,三级指标是增加医疗仪器设备购置数》400台/套,解决医疗设备不足问题。
4.年度绩效目标是一级指标是实施效果指标,二级指标是效益指标,三级指标是医疗卫生资源配置,预计逐步优化,资源配置增加。
其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
我部门2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致。
我部门2025年一般公共预算“三公”经费和政府性基金支出,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市妇幼保健院2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
本单位无一般公共预算“三公”经费
八、政府性基金预算支出表
本单位无政府性基金预算支出
九、项目支出表
十、政府采购预算表
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!