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随州市水利技术中心2025年单位预算
  • 发布时间:2025-01-17 10:08
  • 信息来源:二级部门
  • 编辑:随州市水利技术中心
  • 审核:罗皓月
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随州市水利技术中心2025单位预算

  

第一部分随州市水利技术中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

部分随州市水利技术中心2025单位预算公开

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


第一部分随州市水利技术中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查;负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作;搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作;负责水土流失动态的监测,预报和公告,调查评价水土资源,编制水土保持规划;负责全市乡镇供水市级监督工作;负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作规划;配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、机构设置情况

随州市水利技术中心(随州市水土保持监督监测站、随州市水利水电工程质量安全监督站)为正科级公益一类事业单位,设办公室、质监科、水保科、财务科、人事教育科。编制数10人,实有在职人员9人,退休3,在职转退休1人根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》(随编办发﹝2021﹞99号)文件,将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年我单位收入预算总额170.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入170.06万元,其他收入0.4万元。较上年预算安排的减少80.89万元,减少32.18%,原因是退休1人和其他收入减少

(二)支出预算情况

2025年我单位支出预算总额170.46万元,按资金性质分为:一般公共预算财政拨款支出170.06万元,其他支出0.4万元。较上年预算安排的减少80.89万元,减少32.18%,原因是退休1人和其他收入减少

2025我单位支出预算总额170.46万元,按功能分类分为:社会保障与就业支出38.22万元,卫生健康支出6.32万元,农林水支出113.98万元,住房保障支出11.95万元。较上年预算安排的减少80.89万元,减少32.18%,原因是退休1人和其他收入减少

(三)财政拨款支出情况

2025我单位财政拨款支出预算总额170.06万元,支出按功能分类分为:社会保障和就业支出38.22万元,卫生健康支出6.32万元,农林水支出113.58万元,住房保障支出11.95万元。较上年预算安排的减少41.42万元,减少19.59%,主要原因退休1人导致人员经费预算减少

(四)政府性基金情况

2025我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025我单位一般公共预算基本支出9万元,其中办公费1万元,邮电0.3万元,差旅费0.4万元,工会经费2.5万元,福利费4.52万元,其他商品和服务支出0.28万元。较上年预算安排的减少1万元,减少0.001%,原因是退休1人

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

2025年我单位无一般公共预算“三公”经费预算支出,与上年持平无增减变动。其中:因公出国(境)0万元,与上年持平无增减;公务接待费0万元,与上年持平无增减;公务用车运行维护费0万元,与上年持平无增减;公务用车购置费0万元,与上年持平无增减。

六、政府采购预算安排情况

2025我单位无政府采购预算安排的支出政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年初我单位资产总额2.88万元,其中固定资产2.88万元,较上年减少0.62万元,17.71%原因是2024年处置一批报废的固定资产

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

我单位为水利和湖泊局二级单位,2025年无部门整体绩效目标。

(二)重点项目绩效目标编制情况

我单位2025年无重点项目绩效目标。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1、2025我单位无政府性基金预算支出2024年一致故该表为空表

2、2025我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出2024年一致故该表为空表

3、2025年我单位无一般公共预算“三公”经费支出,与2024年一致故该表为空表

4、2025我单位无政府采购预算支出,与2024一致,故该表为空表

52025我单位无重点项目绩效支出,与2024年减少30万元,单位无收入来源,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一)收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.单位资金收入:单位征收的非税收入,纳入预算管理的资金。

3.上级补助收入:本单位上级主管部门拨付的工作经费。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.社会保障和就业支出:反映由单位缴纳的社会保险费用等方面的支出。

2.卫生健康支出:反映由单位缴纳的医疗保障方面的支出。

3.农林水支出:反映单位人员和基本支出项目支出。

4.住房保障支出:反映由单位缴纳的住房公积金支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映单位按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资

2.津贴补贴:反映单位按规定发放的津贴、补贴,包括统一规范津贴补贴、93工改冲销64元后的结余津贴、通讯费、交通费、物业补贴、公务交通补贴、女职工卫生费、住房补贴等。

3.奖金:反映单位按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、事业单位单列核定绩效工资

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费级电话费等。

8.差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

10.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

11.培训费:反映单位除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

12.公务接待费:反映单位单规定开支的各类公务接待费用。

13.委托业务费:反映单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

14.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

15.福利费:反映单位按规定提取的福利费。

16.公务车辆运行维护费:反映单位公务用车发生的费用。

17.其他商品和服务支出:反映单位产生的上述科目未包含的日常公用支出。

部分随州市水利技术中心2025单位预算公开

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

备注:本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

备注:本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

备注:本单位本年度无项目支出预算。

十、政府采购预算表

备注:本单位本年度无政府采购预算。


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