目 录
第一部分 随州市残疾人联合会预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市残疾人联合会2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市残疾人联合会预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是一定区域内的各类残疾人的统一组织,具有“代表、服务、管理”三个职能:一是代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;二是团结帮助残疾人,为残疾人服务;三是履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下: 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定,提出合理化建议,推进无障碍设施建设。 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。 7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。 8、指导和管理各类残疾人社团组织。 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。 10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看,随州市残疾人联合会部门预算由实行独立核算的随州市残疾人联合会本级预算和1个下属单位预算组成。
纳入随州市残疾人联合会2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.随州市残疾人联合会(本级)
2.随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)(直属二级单位)
市残联机关现有编制数7名,在岗在编人员7人,其中参公人员7人(正处级2人,副处级1人,正科级3人,科员1人),退休人员4人(正处级2人,副处级2人);包含3个科室,分别为办公室、教就部和康复部。
市残联直属二级单位——随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位,人员编制2名,其中主任1名,“以钱养事”岗位5个。2024年末实有人数10名,其中:主任1名,办事员1名,以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年市残联(本级)收入预算总额944.28万元,其中:财政拨款收入934.28万元,政府性基金收入10万。较2024年预算安排的964.57万元减少了20.29万元,同比减少2.1%。主要原因是:据实预算。
(二)支出预算情况
2025年市残联(本级)支出预算总额944.28万元。较上年预算减少20.29万元,同比上年减少2.1%。主要原因是:据实预算。按资金性质分类,一般公共财政预算拨款934.28万元,政府性基金收入10万元。按功能分类,社会保障就业支出907.69万元,卫生健康支出10.49万元,住房保障支出16.1万元。按经济分类,基本支出184.28万元,项目支出760万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年市残联(本级)财政拨款支出944.28万元(按功能分类,其中:社会保障和就业907.69万元,卫生健康支出10.49万元,住房保障支出16.1万元)。其中基本支出184.28万元,项目支出760万元。较2024年预算安排的964.57万元减少20.29万元,同比减少2.1%。主要原因是:据实预算。
(四)政府性基金情况
随州市残联2025年政府性基金预算拨款安排支出10万元,与2024年预算10万元一致,同比增(减)0%。主要是因为与去年一直无变化。
(五)国有资本经营预算情况
随州市残联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算,2025年随州市残疾人联合会机关运行经费预算19.64万元,其中:公务接待费0.35万元,专用材料费0.6万元,工会经费6.5万元,福利费0.07万元,其他交通费用6.97万元,其他商品和服务支出5.15万元。较2024年度预算19.52万元增加0.12,同比增加0.61%。主要原因是因为单位人员无增减。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市残联(本级)“三公”经费年初预算安排0.35万元,比2024年预算的0.35万元一致,同比增减0%,主要是因为减少了项目招待费预算,其中:
因公出国(境)费0万元,比2024年增(减)0万元,同比增(减)0%,主要原因是:2025年我单位无因公出国(境)计划;
公务接待费0.35万元,比2024年安排的0.35万元一致,同比增减0%,主要是因为减少了项目招待费预算;
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:机关没有公务用车;
公务用车购置费0万元,因为机关没有购车计划。
六、政府采购预算安排情况
2025年市残联(本级)采购预算总额为0.6万元。与2024年预算安排的0.6万元一致,同比增加0%,主要原因是2025年增加了复印纸的采购。
七、国有资产占用情况
随州市残联2025年与2024年一致,均没有国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
本部门整体绩效目标是:长期目标为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人脱贫共建共享;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。
年度目标为为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人扶贫解困;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。
1、长期目标1:为0-14岁残疾儿童提供康复服务,具体指标设置为:
产出指标:实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2025年12月31日,指标设立依据是项目实施方案。
效益指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标2:福彩资金残疾人事业支出项目,具体指标设置为:
产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2025年12月31日,指标设立依据是行业标准。
效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:福彩资金残疾人事业支出项目满意度95%以上,指标设立依据是行业标准。
长期目标3:残疾人就业创业扶持,具体指标设置为:
产出指标:残疾人就业创业扶持完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:促进残疾人就业,培训率95%以上,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:就业残疾人及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标4:残疾人扶贫解困,具体指标设置为:
产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:帮扶贫困残疾人人数95%以上,指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。
满意度指标:扶助对象及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治,具体指标设置为:
产出指标:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:残疾人康复服务水平有所提高,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标6:残疾人康复中心建设,具体指标设置为:
产出指标:残疾人康复中心建设完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标7:残疾人文化体育,具体指标设置为:
产出指标:残疾人文化体育完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:残疾人文化体育满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
2、年度目标1:为0-6岁残疾儿童提供康复服务,具体指标设置为:
产出指标:项目完成时间2025年12月31日,指标设立依据是项目实施方案。
效益指标:残疾儿童康复服务水平有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:残疾儿童家属对康复服务的满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标2:福彩资金残疾人事业支出项目,具体指标设置为:
产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日,指标设立依据是行业标准。
效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标3:福彩资金残疾人事业支出项目,具体指标设置为:
产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日,指标设立依据是行业标准。
效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标4:残疾人扶贫解困,具体指标设置为:
产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:帮扶贫困残疾人人数达到95%以上,指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。
满意度指标:扶助对象及家属服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治,具体指标设置为:
产出指标:完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:残疾人康复服务水平有所提高,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标6:残疾人康复中心建设,具体指标设置为:
产出指标:完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标7:残疾人文化体育,具体指标设置为:
产出指标:完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:残疾人文化体育服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
(二)重点项目绩效目标编制情况
本部门整体绩效目标是:长期目标为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人扶贫解困;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。
年度目标为为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人扶贫解困;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。
1、长期目标1:为0-14岁残疾儿童提供康复服务,具体指标设置为:
产出指标:实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2025年12月31日,指标设立依据是项目实施方案。
效益指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标2:福彩资金残疾人事业支出项目,具体指标设置为:
产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2025年12月31日,指标设立依据是行业标准。
效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:福彩资金残疾人事业支出项目满意度95%以上,指标设立依据是行业标准。
长期目标3:残疾人就业创业扶持,具体指标设置为:
产出指标:残疾人就业创业扶持完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:促进残疾人就业,培训率95%以上,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:就业残疾人及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标4:残疾人扶贫解困,具体指标设置为:
产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:帮扶贫困残疾人人数95%以上,指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。
满意度指标:扶助对象及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治,具体指标设置为:
产出指标:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:残疾人康复服务水平有所提高,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标6:残疾人康复中心建设,具体指标设置为:
产出指标:残疾人康复中心建设完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
长期目标7:残疾人文化体育,具体指标设置为:
产出指标:残疾人文化体育完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:残疾人文化体育满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
2、年度目标1:为0-6岁残疾儿童提供康复服务,具体指标设置为:
产出指标:项目完成时间2025年12月31日,指标设立依据是项目实施方案。
效益指标:残疾儿童康复服务水平有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:残疾儿童家属对康复服务的满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标2:福彩资金残疾人事业支出项目,具体指标设置为:
产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日,指标设立依据是行业标准。
效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标3:福彩资金残疾人事业支出项目,具体指标设置为:
产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日,指标设立依据是行业标准。
效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高,指标设立依据是行业标准。
满意度指标:服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标4:残疾人扶贫解困,具体指标设置为:
产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:帮扶贫困残疾人人数达到95%以上,指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。
满意度指标:扶助对象及家属服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治,具体指标设置为:
产出指标:完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:残疾人康复服务水平有所提高,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标6:残疾人康复中心建设,具体指标设置为:
产出指标:完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
年度目标7:残疾人文化体育,具体指标设置为:
产出指标:完成时间2025年12月31日,指标设立依据是计划标准。
效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:残疾人文化体育服务满意度95%以上,指标设立依据是调查问卷。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
我部门2025年无国有资本经营预算支出,与年一致,故该表为空表。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
3.其他收入:市残联拨付的公益性岗位资金。
(二)支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指市残疾人就业服务中心用于残疾人康复方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指市残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指市残疾人就业服务中心用于其他残疾人事业支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指市残疾人就业服务中心用于残疾人医疗方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市残疾人就业服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市残疾人就业服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项):指市残疾人就业服务中心按房改政策规定,向符合条件职工发放的租金补贴。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二部分 随州市残疾人联合会2025年部门预算公开表
1、部门收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、政府采购预算表。
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