随州市退役军人事务局2022年度 部门决算(汇总)
  • 发布时间:2023-09-08 08:46
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  • 编辑:随州市退役军人事务局
  • 审核:张春燕
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第一部分随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市退役军人事务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分随州市退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分名词解释

部分附件

第一部分随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(一)起草退役军人服务管理工作的规范性文件及有关政策措施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

(五)组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)指导全市退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,随州市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的随州市退役军人事务局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入随州市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市退役军人事务局(本级)

2.随州市军队离退休干部休养所;

3.随州市退役军人服务中心。

第二部分  2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2963.29万元。与2021年度相比,收、支总计各增加516.67万元,增长21.1%,主要原因是市退役军人事务局本级以前年度部分项目资金由财政直接划拨至社保等部门,导致记账数据不全,及二级单位部分结转资金本年度使用

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2963.29万元,与2021年度相比,收入合计增加516.67万元,增长21.1%。其中:财政拨款收入2944.77万元,占本年收入99.4%;其他收入18.51万元,占本年收入0.6%

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022度支出合计2961.29万元2021年度相比,支出合计增加633.75万元,增长27.2%其中:基本支出593.54万元,占本年支出20%;项目支出2367.75万元,占本年支出80%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款一般公共预算财政拨款收、支总计均为2944.77万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加562.33万元,增长23.6%。主要原因市退役军人事务局本级以前年度部分项目资金由财政直接划拨至社保等部门,导致记账数据不全,及二级单位部分结转资金本年度使用本部门无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022一般公共预算财政拨款支出2942.77万元,占本年支出合计的100%20212263.37相比,一般公共预算财政拨款支出增加679.4万元,增长30%。主要原因是市退役军人事务局本级以前年度部分项目资金由财政直接划拨至社保等部门,导致记账数据不全及二级单位部分结转资金本年度使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022一般公共预算财政拨款支出2942.77万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出2942.77万元,100%主要是用于春节、八一驻地部队慰问、两参人员工资待遇补齐、伤残军人医疗保险及护理费、自主择业军转干部和企业军转干部各类补贴补助以及发放军休干部退休费、医疗费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为2962.54万元支出决算为2942.77万元,完成年预算的99.3%其中:

1.社会保障和就业支出)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年预算为1198万元,支出决算为1191.63万元,完成年预算的99.5%

2.社会保障和就业支出)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年预算为10万元,支出决算为10万元,完成年预算的100 %

3.社会保障和就业支出)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年预算为486.78万元,支出决算为481.5万元,完成年预算的98.9%

4.社会保障和就业支出)退役安置(款)一般行政管理事务(项)。年预算为1029.65万元,支出决算为1024.73万元,完成年预算的99.5%

5.社会保障和就业支出)退役安置(款)事业运行(项)。年预算为113.11万元,支出决算为111.32万元,完成年预算的98.4%

6.社会保障和就业支出)退役安置(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年预算为125万元,支出决算为123.59万元,完成年预算的98.8%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.82万元,其中:

人员经费548.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出预算为1.62万元,支出决算为1.17万元,完成预算的72.2 %较上年减少0.1万元,下降7.9 %决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年从严控制“三公”支出,减少不必要的支出决算数较上年减少的主要原因:局属单位“三公”支出下降

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国预算为0万元,支出决算为0万元较上年增加(减少)0万元。本单位因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元;较上年增加(减少)0万元。本单位2022年度公务用车保有量0辆,无公车购置费支出,无公务用车运行费支出

3.公务接待费预算为1.62万元支出决算为1.17万元,完成预算的72.2%较上年减少0.1万元,下降7.9%决算数小于预算数的主要原因:本年从严控制“三公”支出,减少不必要的支出其中:

外宾接待支出0万元。2022共接待来访团组0个,0人次。

国内公务接待支1.17万元,接待对象主要是省退役军人事务厅及各地退役军人事务部门人员,主要是开展工作督导和业务交流工作。2022共接待国内来访团组22个,197人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出44.55万元,比年上年决算数减少10.89万元,降低19.6%。主要原因是:一是本年度在职人员调出,其他交通费用减少;二是压缩开支,减少不必要的劳务费

十一、政府采购支出说明

部门 2022年度政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.35万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至2022 1231日,本部门无公务车辆,无单位价值 100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目  个,资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。从评价情况来看,项目资金管理、使用规范,会计核算真实精准,各项目绩效目标基本完成

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,年度总体目标基本完成,项目总体达到了预期绩效,较好地完成了全年工作

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市直企业军转干部社保及生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为630万元,执行数为630万元,完成预算100%。主要产出和效益为市直在岗、下岗企业军转干部发放生活困难补助,自主择业军转干部交纳医保、住房补贴,市直困难企业军转干部春节慰问等,对符合条件的市直军转干部实行全覆盖,有效提高市直相关军转干部的生活水平

根据《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》随财函〔202329号文件精神,我单位300万元以下的项目仅填报项目绩效目标自评表(见附件)。

(三)绩效评价结果应用情况

对照绩效评价自评发现的问题,我们将进一步加强预算管理,科学编制预算,合理使用财政资金,确保当年项目资金利用到位,减少指标跨年结转。同时加强项目过程管理,及时发现并更正项目在执行中出现的问题,加大预算执行力度,确保项目绩效目标如期完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

2022年度我部门财政专项、专项转移支付相关支出。

部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入收入以外的各项收入。(项名词解上述……等收入请依据部门收入的实际情况进行

本部门使用的支出功能分类科目到项级

1.社会保障和就业支出)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

2.社会保障和就业支出)退役安置(款)军队转业干部安置(项)

3.社会保障和就业支出)退役军人管理事务(款)行政运行(项)

4.社会保障和就业支出)退役安置(款)一般行政管理事务(项)

5.社会保障和就业支出)退役安置(款)事业运行(项)

6.社会保障和就业支出)退役安置(款)其他退役军人事务管理支出(项)

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是市直部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分附件

一、2022年度部门整体支出绩效目标自评表

二、2022年度项目项目绩效目标自评表

(一)退役士兵就业安置及自谋职业一次性补偿费自评表

(二)两参在职退休人员“两补”资金自评表

    (三)伤残军人医疗、保险及护理费自评表

    (四)市直企业军转干部社保及生活补助自评表

     (五)退役军人事务工作经费自评表

    (六)退役士兵社会保险接续资金自评表

    (七)“八一”、春节涉军慰问自评表

    (八)退役军人服务工作运行维护经费自评表

    (九)军队离休干部医疗费自评表

    (十)军队无军籍退休职工生活补贴和津贴自评表

    (十一)军队退休人员医疗保险费自评表




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