随州市交通运输局(汇总)2023年部门预算
目 录
第一部分 随州市交通运输局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市交通运输局(汇总)2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市交通运输局(汇总)2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市交通运输局2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市交通运输局概况
一、部门主要职责
(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。
(三)根据全市经济和社会发展需要,组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
(四)负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
(五)负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管,统筹全市路、桥、港、站的合理布局,组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。
(六)负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。
(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。
(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。
(九)为重点企业提供“直通车”服务。
(十)承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
主管部门系随州市政府所属正处级交通行政主管部门--随州市交通运输局,二级单位七个,分别是随州市物流发展局、随州市道路运输管理局、随州市客运管理处、随州市公路管理局、随州市港航海事局、随州市交通工程质量监督站、随州市交通运输局大洪山分局。其中行政单位1个,在编在岗23人,退休22人;事业单位7个,在编在岗142人,退休91 人。
第二部分 随州市交通运输局(汇总)2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入:14751.22万元,较上年度17282.78万元减少2531.56万元,降幅14.64%,其中:一般公共预算拨款收入5021.45万元,政府性基金收入6690万元,单位资金收入3009.88万元,上级补助收入372.54万元,其他收入2637.33万元,上年结转29.88万元。主要原因:2023年上年结转资金少于2022年上年结转资金。
(二)支出预算情况
支出:14751.22万元,较上年度17282.78万元减少2531.56万元,降幅14.64%,主要原因:2023年上年结转资金少于2022年上年结转资金。
1、按资金性质分类划分:支出14751.22万元,较上年度17282.78万元减少2531.56万元,降幅14.64%,主要原因:2023年上年结转资金少于2022年上年结转资金。其中:一般公共预算拨款收入5021.45万元,政府性基金收入6690万元,单位资金收入3009.88万元,上级补助收入372.54万元,其他收入2637.33万元,上年结转29.88万元。
2、按支出功能分类划分:支出14751.22万元,较上年度17282.78万元减少2531.56万元,降幅14.64%,主要原因是:本年度交通运输支出比上年度减少。其中:社会保障就业支出558.13万元;卫生健康支出122.93万元;交通运输支出7164.37万元;住房保障支出215.78万元;城乡社区支出6690万元。
3、按部门预算的经济分类支出:支出14751.22万元,较上年度17282.78万元减少2531.56万元,降幅14.64%,主要原因是:本年度资本性支出支出比上年度减少。其中:工资福利支出4885.3万元,商品和服务支出3000.56万元,对个人和家庭的补助284.35万元,资本性支出6581万元。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款支出情况11741.33万元,较上年度16342.35万元减少4601.02万元,减少28.15%,主要原因:上年度南北外环项目资金作为结转资金申报于2022年预算中,2023年预算中无此项资金。其中:社会保障和就业支出519.08万元,卫生健康支出108.27万元,城乡社区支出44.88万元,交通运输支出15482.13万元,住房保障支出187.99万元。
(四)政府性基金情况
2023年度政府性基金支出6690万元,比2022年政府性基金预算44.88万元增加6645.12万元增幅14806%,主要原因是:根据合同约定,2022年浪河至何店一级路进行交工验收进入运营期后,2023年度政府进行可用性付费。
(五)国有资本经营预算情况
2023年本部门无国有资本经营,无预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年运行经费支出294.11万元,较上年度347.28万元减少53.17万元,减幅15.31%,主要原因:我局为厉行节约,压缩开支,减少经费支出。其中办公费21.44万元,印刷费7.98万元,咨询费0.48万元,手续费0.3万元,水费5.28万元,电费8.73万元,邮电费15.5万元,物业管理费13.62万元,差旅费21.39万元,维修费15.5万元,租赁费0.5万元,会议费1.2万元,培训费0.7万元,公务接待费5.71万元,专用材料费0.5万元,专用燃料费3万元,劳务费28万元,委托业务费0.6万元,工会经费25.25万元,福利费18.93万元,公车运行维护费30.65万元,其他交通费17.28万元,税金及附加费用2.12万元,其他商品和服务支出49.44万元。
(七)政府采购情况
2023年我局结合实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务,严格按照相关采购程序进行采购,我局当年预算1658.98万元比上年度311.29万元增加1347.69万元增幅432.93%,其中:面向中小企业1408.83万元占比84.93%;面向小微企业250.15万元占比15.07%。主要原因是:一是服务类支出1566.48万元比上年度150.18万元增加1416.3万元增幅943.06%,主要增加原因是三年消危工程市级配套资金增加;二是货物类支出92.5万元比上年度161.11万元减少68.61万元降幅42.58%,主要原因是:2023年度交通系统尽可能压缩开支,政府采购货物类支出金额减少;三是工程类支出为0,上年度工程类支出为0,无可比性。
(八)国有资产占用情况
我局年初资产总额10947.22万元较上年度35232.68万元减少24285.46万元降幅68.92%,主要原因是:将其他应付款支付完毕。流动资产9018.62万元占资产总额的82.38%,较上年度31958.2万元减少22939.58万元降幅71.77%,主要原因是:将其他应付款支付完毕。
固定资产中固定资产原值3570.35万元较上年度5188.43万元增加1618.08万元增幅31.18%,主要原因是:经批准出售部分闲置资产。
无形资产198.89万元,较上年度无变化。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本系统“三公”经费年初预算安排56.35万元,比上年度65.24万元,同比减少8.89万元,降幅13.62%,主要原因是:我局厉行节约,尽可能压缩开支。其中:
因公出国(境)费0万元比上年度4.46万元减少4.46万元,降幅100%,主要是我系统2023年无人员因公出国;
公务接待费11.71万元比上年度13.61万元减少1.9万元,降幅13.96%,主要是我系统近几年尽可能压减开支,无必要不开支;
公务用车运行维护费44.65万元比上年度47.15万元减少2.5万元,降幅5.3%,主要是我系统近几年厉行节约,尽可能压缩不必要开支。
公务用车购置费0万元,比上年相比无变化。
第三部分 随州市交通运输局(汇总)2023年部门预算表
(预算公开表共10张)
部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标设置为3个长期指标,分别是:长期目标1:保障单位正常有序运转;长期目标2:弥补局属单位经费缺口,保障局属单位稳定;长期目标3:助力南北外环等项目持续推进。3个年度指标,分别是:年度目标1:抓项目,持续推进交通三年大会战;年度目标2:补短板,持续完善农村基础设施建设;年度目标3:优供给,持续提高客货运输服务质量。
2、长期目标1具体设置如下:保障单位正常有序运转
(1)产出指标:单位资金使用率≥90%,指标值确定根据2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入*100%计算得知。
(2)效益指标:指导交通运输行业发展100%,指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故,是否被市级通报。
(3)满意度指标:在职职工满意率≥95%,指标值确定依据是单位年底考核得分情况。
长期目标2具体设置如下:弥补局属单位经费缺口,保障局属单位稳定
(1)产出指标:单位资金使用率≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入*100%计算得知。
(2)效益指标:指导本行业发展100%,指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故,是否被市级通报。
(3)满意度指标:职工满意率≥95%,指标值确定依据是单位年底考核得分情况。
长期目标3具体设置如下:助力南北外环等项目持续推进
(1)产出指标:单位资金使用率≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入*100%计算得知。
(2)效益指标:指导交通运输行业发展100%,指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故,是否被市级通报。
(3)满意度指标:在职职工满意率≥95%,指标值确定依据是单位年底考核得分情况。
3、年度目标1具体设置如下:抓项目,持续推进交通三年大会战
(1)产出指标:2023年计划完成公路水路交通重点项目投资额≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入*100%计算得知。
(2)效益指标:推进交通项目建设100%,指标值确定依据是根据三年大会战部署,推进交通项目建设。
(3)满意度指标:在职职工满意率≥95%,指标值确定依据是市民对重点推进的8个硬联通项目建设是否满意。
年度目标2具体设置如下:补短板,持续完善农村基础设施建设
(1)产出指标:计划2023年新改建农村公路300公里≥90%,指标值确定依据是2023年实际完成里程数/2023年计划完成里程数*100%计算得知。
(2)产出指标:新建农村公路验收合格率100%,指标值确定依据是新建农村公路验收合格情况。
(3)满意度指标:在职职工满意率≥95%,指标值确定依据是服务对象满意情况。
年度目标3具体设置如下:优供给,持续提高客货运输服务质量
(1)产出指标:优化城市公共交通,进一步扩大公交线网的覆盖率≥90%,指标值确定依据是针对市民提出的出行需求,是否按需合理新增线路。
(2)产出指标:提高客货运输服务质量定性指标,依据是客货运输服务质量提升,投诉情况有所减少。
(3)满意度指标:群众满意率≥95%,指标值确定依据是服务对象满意情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“行业管理经费”主要内容是:交通运输系统行业管理经费。2023年预算安排366万元,来源为当年一般公共预算资金。
项目绩效总目标是:指导交通部门行业发展。
项目绩效指标设置情况:产出指标:经费使用率≥90%,指标设立依据是计划标准;效益指标:机关高效运转率=100%指标设立依据是计划标准;满意度指标:群众满意度≥95%,指标设立依据是服务对象满意情况。
2、“路长制专项经费”主要内容是:加强全市普通公路管理保护工作,构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。2023年预算安排20万元,来源为当年一般公共预算资金。
项目绩效总目标是:加强全市普通公路管理保护工作,构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。
项目绩效指标设置情况:产出指标:消除隐患=100%,指标设立依据是行业标准;数量指标:硬化路通达率=100%,指标设立依据是行业标准;满意度指标:群众满意度=100%,指标设立依据是服务对象满意情况。
3、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目年度可用性付费”主要内容是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。2023年预算安排6479万元,来源为当年政府性基金收入。
项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。
项目绩效指标设置情况:社会效益指标:高质量产值1条道路设施,指标设立依据是行业标准;质量指标:浪河至何店一级公路工程正常使用运营,运维绩效考核得分80分以上,指标设立依据是行业标准;满意度指标:群众满意度=100%,指标设立依据是服务对象满意情况。
4、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目年度运维绩效付费”主要内容是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。2023年预算安排211万元,来源为当年政府性基金收入。
项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。
项目绩效指标设置情况:社会效益指标:高质量产值1条道路设施,指标设立依据是行业标准;质量指标:浪河至何店一级公路工程正常使用运营,运维绩效考核得分80分以上,指标设立依据是行业标准;满意度指标:群众满意度=100%,指标设立依据是服务对象满意情况。
第五部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
2.交通运输支出:交通运输支出是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
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