目录
第一部分 随州市机关事务服务中心(汇总)概况。
一、部门主要职责。
二、部门基本情况。
第二部分 随州市机关事务服务中心(汇总)2021年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
九、其他情况说明
第三部分 随州市机关事务服务中心(汇总)2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
第四部分 名词解释说明
第一部分 随州市机关事务服务中心(汇总)概况
一 、部门主要职责
中心本级随州市机关事务服务中心负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理;负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修;负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。
二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。
二 、部门基本情况
中心本级是市政府直属事业单位(参照公务员法管理),正处级,编制23人,其中,参公18人,以钱养事5人。年末实有人员43人,其中,参公人员12人,事业人员1人,机关工勤人员4人,以钱养事人员5人,退休21人。内设五科一室,分别是办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科。
二级单位属公益一类事业单位,正科级,领导职数1正1副,编制49人,其中事业编制4名,劳务派遣编制45名。实有年末在职人数41人,其中,事业人员4人,劳务派遣人员37人。
第二部分 随州市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一 、收入、支出决算情况说明
1、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2656.11万元,较上年1792.71万元增加863.4万元,增长48.16%,增长的主要原因是本年度中心本级项目资金较上年增加869.11万元;
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2633.26万元,占比99.14%;其他收入22.85万元,占比0.86%。
2、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2643.78万元,较上年1790.44万元增加853.34万元,增长47.66%,增长的主要原因是本年度中心本级项目资金较上年增加869.11万元;
本年支出具体结构为:基本支出885.64万元,占比33.5%,较上年924.44万元,减少38.8万元,下降4.2%,下降的主要原因是中心本级人员支出较上年减少33.59万元;项目支出1758.14万元,占比66.5%,较上年866万元,增加892.14万元,增长103.02%,增长的主要原因是本年项目增加。
3、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2696.73万元,决算数为2620.59万元,完成年初预算的97.18%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2704.62万元,决算数为2620.59万元,完成年初预算的96.89%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出762.14万元,较上年787.88万元,减少25.74万元,下降3.27%,主要原因是中心本级本年新招录4名人员,执行试用期工资标准;对个人和家庭的补助支出10.37万元,较上年18.18万元,减少7.81万元,下降42.96%,主要原因是中心本级去世人员抚恤金上年已发放大部分;商品和服务支出86.42万元,较上年97.3万元,减少10.88万元,下降11.18%,主要原因是本年压减一般性支出;资本性支出3.52万元,较上年1.08万元,增加2.44万元,增长225.93%,主要原因是本年采购办公设备。
按项目分:基本支出年初预算数829.32万元,决算数862.45万元,完成年初预算的103.99%,主要原因是年中增人增资;项目支出年初预算数1841万元,决算数1758.14万元,完成年初预算的95.50%,原因一是年初预算购置5台公车110万元,实际下达购置费85.4万元,二是压减公务用车运行维护费。
二、“三公”经费支出说明
本部门2021年度“三公”经费决算231.21万元,比年初预算271.5万元,减少40.29万元,同比减少14.84%,主要原因是年初预算购置5台公车110万元,实际下达购置费85.4万元,以及压减公务用车运行维护费15.31万元。其中:
1、因公出国(境)费0万元,比年初预算0万元无变化。
2、公务接待费0.13万元,比年初预算0.5万元,减少0.37万元,同比减少74%,主要原因是是严格执行中央八项规定及新冠肺炎疫情防控要求,从严控制公务接待。本年度共接待客人4批次21人次。
3、公务用车购置费85.4万元,比年初预算110万元,减少24.6万元,同比减少22.36%。主要原因是年初预算购置5台公车110万元,实际下达购置费85.4万元。本年公务用车新购置4台,年末保有量49台。
4、公务用车运行维护费145.69万元,比年初预算161万元,减少15.31万元,同比减少9.51%。主要原因是本年压减公务用车运行维护费。
三、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出35.32万元,较年初预算数36.07万元,减少0.75万元,下降2.08%,下降的主要原因是其他交通费用减少。
四、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1272.6万元,其中政府采购货物支出86.88万元,政府采购工程支出1178.79万元,政府采购服务支出6.93万元。授予中小企业合同金额1272.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1272.6万元,占政府采购支出总额的100%。
五、政府性基金收支情况说明
本部门本年度无政府性基金预算安排收支。
六、国有资本经营支出情况说明
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,应急保障用车49辆;单价50万元以上设备0套,单价100万元以上设备1套,是市委市政府大楼安装的光伏发电设备。
八、关于2021年度预算绩效情况的说明
八、关于2021年度预算绩效情况的说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金2620.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2021年度随州市机关事务服务中心部门整体绩效
自评结果
一、自评结论
(一)部门整体绩效自评得分
依据定量指标绩效自评得分评定方法,预算执行情况20分,执行99.58%,计20分;产出指标40分,执行95%,计38分;效益指标40分,执行95%,计38分;共计96分。
(二)部门整体绩效目标完成情况
(1)执行率情况。
1、预算执行情况:预算数2028.66万元,执行数2020.24万元,执行率99.58%。
2、产出指标执行情况:办公用房年初指标无违规使用情况全部检查,执行100%;公车管理年初指标不定期暗访,实际完成每季度至少1次暗访,执行100%;机关服务年初指标保障正常运转,执行98%。
3、效益指标执行情况:公共机构节能年初指标降低运行成本,执行100%;办公用房年初指标违规整改达标100%,执行100%;公车管理年初指标明察暗访线索移交纪检部门,执行100%;机关服务年初指标提高服务效率,执行98%。
(2)完成的绩效目标。
1、完成了年初制定的保障市委市政府机关正常运转的目标。
2、完成了市直公共机构年度能耗统计工作。
3、完成了市直机关办公用房信息数据年度更新上报工作。
4、完成了市直机关公务用车使用情况抽检每季度不少于1次,发现违规线索全部移交纪检部门,杜绝违规使用公务用车现象。
5、完成了保障市直单位综合执法应急用车行驶100万公里目标。
(3)未完成的绩效目标,无。
(三)存在的问题和原因
市委机关食堂的餐饮服务还存在问题,部分就餐人员不是很满意,主要是针对饭菜质量和商品价格方面,存在问题的主要原因一是市委食堂操作间待进一步改善,二是市委食堂负责人服务意识亟待加强。
(四)下一步拟改进措施
(1)下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
1、改造市委食堂操作间,进一步改善就餐环境。
2、定期检查机关食堂食材采购。
3、督促售卖商品定价透明合理。
4、逐步加强机关食堂服务人员服务意识。
(2)拟与预算安排相结合情况。
1、项目支出要与预算安排一致,不得随意超预算执行。
2、基本支出除人员支出增资由财政部门调整预算外,公用支出不得超预算执行。
附件:2021年度随州市机关事务服务中心部门整体部门自评表(附后)
二、佐证材料
(一)基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。
①部门支出
本单位2021年财政拨款预算支出总额2020.24万元,其中基本支出465.13万元(人员支出429.80万元,公用支出35.32万元),项目支出1555.11万元。
②当年重点工作
负责市委市政府机关后勤服务和保障工作,负责市直机关办公用房集中统一建设和使用调配工作,负责市直机关节约能源管理工作,负责市直机关公务用车管理工作。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
①为市委、市政府机关提供后勤保障,确保机关工作正常运转。
②认真抓好市直单位公共机构节能工作,做好全市公共机构年度能耗统计工作。
③加强公务用车日常监管,不定期开展专项检查,严把公务用车管理使用审批关。
④按照《办公用房管理办法》,加强对全市办公用房管理,对独立办公用房单位检查全覆盖,对超面积办公用房整改率达到100%。
(二)部门自评工作开展情况
根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神,我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
2021年,我单位按照预算资金用途分月执行,截至当年底已全部执行完毕。
2.绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。
①开展智慧平安单位建设,完善市委市政府机关监控设施设备,提升机关安防水平。
②完成易地交流市级领导干部周转房设施设备配备工作,已于12月成功入住。
③全年保障各类会议服务527场次,维修水电故障319次,接访462次,其中10人以上231次。
(2)效益指标完成情况分析。
①完成全市公共机构能源年度能耗统计工作,完成“十三五”规划目标任务。
②加强公务用车管理,除查看GPS定位系统轨迹进行监管外,全年每季度组织不少于1次明察暗访,查获864条疑似违规线索,全部移交纪检部门处理,全年共出车5849台次,安全行驶里程近110万公里。
③完成领导干部住房清理整改,有效强化了政策性住房的管理措施,完成市医保局大楼改造装修项目竣工验收,完成随州海关开关所需办公、业务用房设施设备配备工作。
(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况
2021年1-3月市委市政府机关食堂进行了改制试运行,由承包制改为劳务外包,工作餐实行成本价供应,早餐每个品种下降1元,中餐价格由15元降至13元,菜品为三荤三素一汤,小碗菜自助模式,4月1日起机关干部工作餐充值标准由300元上调至400元,该经营模式已正式运行,一定程度上改善了市委市政府机关食堂的就餐质量。目前,市委机关食堂的就餐质量仍受诟病,我们将根据反馈意见进一步督促整改,为机关干部提供良好的就餐环境。
2021年度随州市机关事务服务中心部门整体
绩效自评表
单位名称:随州市机关事务服务中心 填报日期:2022-3-17
单位名称 | 随州市机关事务服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 465.13万元 | 项目支出总额 | 1555.11万元 | |||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||
部门整体支出总额 |
2028.66
| 2020.24 | 99.58% | 20 | ||||
年度目标1:(80分) | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |||
产出指标 | 办公用房 | 无违规使用办公用房 | 全部检查 | 全部检查 | 20 | |||
公车管理 | 无违规使用公车现象 | 不定期暗访 | 每季度至少一次 | 10 | ||||
机关服务 | 市委市政府机关后勤服务 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 8 | ||||
效益指标 | 公共机构节能 | 综合能耗 | 降低运行成本 | 降低运行成本 | 10 | |||
办公用房 | 违规使用办公用房 | 全部检查 | 全部检查 | 10 | ||||
公车管理 | 违规使用公车 | 线索移交纪检部门 | 全部移交 | 10 | ||||
机关服务 | 提高服务效率 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 8 | ||||
总分 | 96分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 市委机关食堂的餐饮服务还存在问题,部分就餐人员不是很满意,主要是针对饭菜质量和商品价格方面,存在问题的主要原因一是市委食堂操作间待进一步改善,二是市委食堂负责人服务意识亟待加强。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.改造市委食堂操作间,进一步改善就餐环境。 2.定期检查机关食堂食材采购。 3.督促售卖商品定价透明合理。 4.逐步加强机关食堂服务人员服务意识。 |
2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障
中心部门整体绩效自评结果
一、自评结论
(一)部门整体绩效自评得分
依据定量指标绩效评定方法,预算执行情况20分,执行99.30%,计20分;产出指标40分,执行100%,计40分;效益指标40分,执行100%,计40分;共计100分。
(二)部门整体绩效目标完成情况
(1)执行率情况。
1、预算执行情况:预算数604.60万元,执行数600.35万元,执行率99.30%。
2、产出指标执行情况:保障市直机关事业单位公务出行用车需求,执行100%;保障用车安全,安全行驶110万公里,执行100%。
3、效益指标执行情况:保障市直机关事业单位公务出行用车需求,执行100%;保障用车安全,安全行驶110万公里,执行100%。
(2)完成的绩效目标。
1、完成了为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障的目标。
2、完成了确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里的目标。
(3)未完成的绩效目标,无。
(三)存在的问题和原因
无。
(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
为进一步做好公车管理工作,我们将加强公务用车信息化平台建设,实施“监管一体化、服务一张网”,对全市公务用车实行全过程痕迹化管理,同时,加强对司勤人员安全和业务培训工作,做好车辆安全检测和保养维护工作,确保各用车单位顺利完成公务活动。
2.拟与预算安排相结合情况。
项目实施要严格按照预算安排分期实施,不得随意推迟进度或超预算执行。
附件:2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心部门整体部门自评表(附后)
二、佐证材料
(一)基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。
①部门支出
本单位2021年支出总额600.35万元,其中基本支出397.33万元(人员支出342.71万元,公用支出54.62万元),项目支出203.02万元(财政专项203.02万元)。
②当年重点工作
部门重点工作是保障市直机关、事业单位综合执法和应急用车。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。
②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。
(二)部门自评工作开展情况
根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神,我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
2021年,我单位按照预算资金用途分月执行,截至当年底预算数604.60万元,执行数600.35万元,执行率99.30%。
2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
(1)产出指标完成情况分析。
①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。
②完成了各单位公务用车出行需求,安全行驶110万公里,超额完成100万公里绩效目标。
(2)效益指标完成情况分析。
按照用车单位需求,及时准确到达并安全行驶,确保了用车单位活动顺利进行,取得了较好的社会效益。
(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况
2021年,我单位按照项目资金用途分月执行,截至当年底预算数604.60万元,执行数600.35万元,执行率99.30%。
2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障
中心部门整体绩效自评表
单位名称:随州市市直机关综合执法应急用车保障中心
填报日期:2022-3-21
单位名称 | 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 | |||||||
基本支出总额 | 397.33万元 | 项目支出总额 | 203.02万元 | |||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||
部门整体支出总额 |
604.60
| 600.35 | 99.30% | 20 | ||||
年度目标1:(80分) | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |||
产出指标 | 公务用车保障 | 为用车单位提供用车服务 | 提供保障 | 提供保障 | 20 | |||
保障用车安全 | 安全行驶 | 100万公里 | 110万公里 | 20 | ||||
效益指标 | 公务用车保障 | 为用车单位提供用车服务 | 提供保障 | 提供保障 | 20 | |||
保障用车安全 | 安全行驶 | 100万公里 | 110万公里 | 20 | ||||
总分 | 100分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
(2)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
市委市政府机关后勤服务和保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1557.87万元,执行数为1555.11万元,完成预算99.82%。
2021年度随州市机关事务服务中心
项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
依据定量指标绩效自评得分评定方法,预算执行情况20分,执行99.82%,计20分;产出指标40分,执行95%,计38分;效益指标40分,执行100%,计40分;共计98分。
(二)绩效目标完成情况
(1)执行率情况。
1、预算执行情况:预算数1557.87万元,执行数1555.11万元,执行率99.82%。
2、产出指标执行情况:办公用房年初指标无违规使用情况全部检查,执行100%;公车管理年初指标不定期暗访,实际完成每季度至少1次暗访,执行100%;机关服务年初指标保障正常运转,执行98%。
3、效益指标执行情况:公共机构节能年初指标降低运行成本,执行100%;办公用房年初指标违规整改达标100%,执行100%;公车管理年初指标明察暗访线索移交纪检部门,执行100%。
(2)完成的绩效目标。
1、完成了年初制定的保障市委市政府机关正常运转的目标。
2、完成了市直公共机构能源年度能耗统计工作。
3、完成了市直机关单位办公用房信息数据年度更新上报工作。
4、完成了市直机关公务用车使用情况抽检每季度不少于1次,发现违规线索全部移交纪检部门,杜绝违规使用公务用车现象。
5、完成了保障市直单位综合执法应急用车行驶100万公里目标。
(3)未完成的绩效目标。无
(三)存在的问题和原因
市委机关食堂的餐饮服务还存在问题,部分就餐人员不是很满意,主要是针对饭菜质量和商品价格方面,存在问题的主要原因一是市委食堂操作间待进一步改善,二是市委食堂负责人服务意识亟待加强。
(四)下一步拟改进措施
(1)下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1、改造市委食堂操作间,进一步改善就餐环境。
2、定期检查机关食堂食材采购。
3、督促售卖商品定价透明合理。
4、逐步加强机关食堂服务人员服务意识。
(2)拟与预算安排相结合情况。
项目实施要严格按照预算安排分期实施,不得随意推迟进度或超预算执行。
附件:2021年度随州市机关事务服务中心项目自评表(附后)
二、佐证材料
(一)基本情况
(1)简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
1、项目立项目的:本单位的主要职责是负责市委市政府机关后勤服务和保障工作,根据工作需要,向市财政部门申报了机关后勤服务和保障工作专项经费。
2、绩效目标
①为市委、市政府机关提供后勤保障,确保机关工作正常运转。
②认真抓好市直单位公共机构节能工作,做好全市公共机构能源年度能耗统计工作。
③加强公务用车日常监管,不定期开展专项检查,严把公务用车管理使用审批关。
④按照《办公用房管理办法》,加强对全市办公用房管理,对独立办公用房单位检查全覆盖,对超面积办公用房整改率达到100%。
(2)简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。
2021年,市财政下达我单位市委市政府机关后勤服务和保障专项经费1557.87万元,资金来源为财政拨款,项目资金全部用于市委、市政府后勤服务和保障工作,属常年性支出项目。
(二)部门自评工作开展情况
根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神,我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。
(三)绩效目标完成情况分析
(1)预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
2021年,我单位按照项目资金用途分月执行,截至当年底已全部执行完毕。
(2)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
1、产出指标完成情况分析。
①开展智慧平安单位建设,完善市委市政府机关监控设施设备,提升机关安防水平。
②完成异地交流市级领导干部周转房设施设备配备工作,已于12月成功入住。
③全年保障各类会议服务527场次,维修水电故障319次,接访462次,其中10人以上231次。
2、效益指标完成情况分析。
①完成全市公共机构能源年度能耗统计工作,完成“十三五”规划目标任务。
②加强公务用车管理,除查看GPS定位系统轨迹进行监管外,全年每季度组织不少于1次明察暗访,查获864条疑似违规线索,全部移交纪检部门处理,全年共出车5849台次,安全行驶里程近110万公里。
③完成领导干部住房清理整改,有效强化了政策性住房的管理措施,完成市医保局大楼改造装修项目竣工验收,完成随州海关开关所需办公、业务用房设施设备配备工作。
(四)上年度部门自评结果应用情况
2021年1-3月市委市政府机关食堂进行了改制试运行,由承包制改为劳务外包,工作餐实行成本价供应,早餐每个品种下降1元,中餐价格由15元降至13元,菜品为三荤三素一汤,小碗菜自助模式,4月1日起机关干部工作餐充值标准由300元上调至400元,该经营模式已正式运行,一定程度上改善了市委市政府机关食堂的就餐质量。目前,市委机关食堂的就餐质量仍受诟病,我们将根据反馈意见进一步督促整改,为机关干部提供良好的就餐环境。
2021年度随州市机关事务服务中心项目自评表
单位名称:随州市机关事务服务中心 填报日期:2022-3-16
项目名称 | 市委市政府机关后勤服务和保障经费 | |||||||
主管部门 | 项目实施单位 | 市机关事务服务中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 1557.87 | 1555.11 | 99.82% | 20 | ||||
年度绩效目标80分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 办公用房 | 无违规使用办公用房 | 全部检查 | 全部检查 | 20 | |||
公车管理 | 无违规使用公车现象 | 不定期暗访 | 每季度至少1次 | 10 | ||||
机关服务 | 市委市政府机关后勤服务 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 8 | ||||
效益指标 | 公共机构节能 | 综合能耗消耗 | 降低运行成本 | 降低运行成本 | 20 | |||
办公用房 | 违规使用办公用房 | 整改达标100% | 整改达标100% | 10 | ||||
公车管理 | 违规使用公务用车 | 线索移交纪检部门 | 全部移交 | 10 | ||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 市委机关食堂的餐饮服务还存在问题,部分就餐人员不是很满意,主要是针对饭菜质量和商品价格方面,存在问题的主要原因一是市委食堂操作间待进一步改善,二是市委食堂负责人服务意识亟待加强。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.改造市委食堂操作间,进一步改善就餐环境。 2.定期检查机关食堂食材采购。 3.督促售卖商品定价透明合理。 4.逐步加强机关食堂服务人员服务意识。 |
公务用车运行补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为203.02万元,执行数为203.02万元,完成预算100%。
2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心(公务用车补助)项目绩效自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
依据定量指标绩效自评得分评定方法,预算执行情况20分,执行100%,计20分;产出指标40分,执行100%,计40分;效益指标40分,执行100%,计40分;共计100分。
(二)绩效目标完成情况
(1)执行率情况。
1、预算执行情况:预算数203.02万元,执行数203.02万元,执行率100%。
2、产出指标执行情况:保障市直机关事业单位公务出行用车需求,执行100%;保障用车安全,安全行驶110万公里,执行100%。
3、效益指标执行情况:保障市直机关事业单位公务出行用车需求,执行100%;保障用车安全,安全行驶110万公里,执行100%。
(2)完成的绩效目标。
1、完成了为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障的目标。
2、完成了确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里的目标。
(3)未完成的绩效目标,无。
(三)存在的问题和原因
无。
(四)下一步拟改进措施
(1)下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
为进一步做好公车管理工作,我们将加强公务用车信息化平台建设,实施“监管一体化、服务一张网”,对全市公务用车实行全过程痕迹化管理,同时,加强对司勤人员安全和业务培训工作,做好车辆安全检测和保养维护工作,确保各用车单位顺利完成公务活动。
(2)拟与预算安排相结合情况。
项目实施要严格按照预算安排分期实施,不得随意推迟进度或超预算执行。
附件:2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心项目自评表(附后)
二、佐证材料
(一)基本情况
(1)简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
1、项目立项目的:本单位工作职能是为市直机关事业单位综合执法和应急用车提供保障,该项目立项是为了确保工作职能顺利完成。
2、绩效目标
①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。
②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。
(2)简要概述项目资金情况。
2021年,市财政下达我单位公务用车运行补贴项目专项经费203.02万元。资金来源为财政拨款,全部用于公务用车运行及购置,属常年性支出项目。
(二)部门自评工作开展情况
根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神,我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。
(三)绩效目标完成情况分析
(1)预算执行情况分析。
2021年,我单位按照项目资金用途分月执行,截至当年底预算数203.02万元,执行数203.02万元,执行率100%。
(2)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。
②完成了各单位公务用车出行需求,安全行驶110万公里,超额完成100万公里绩效目标。
2、效益指标完成情况分析。
按照用车单位需求,及时准确到达并安全行驶,确保了用车单位活动顺利进行,取得了较好的社会效益。
(四)上年度部门自评结果应用情况
2021年,我单位按照项目资金用途分月执行,截至当年底预算数203.02万元,执行数203.02万元,执行率100%。
2021年度随州市市直机关综合执法应急
用车保障中心项目自评表
单位名称:随州市市直机关综合执法应急用车保障中心
填报日期:2022-3-17
项目名称 | 公务用车运行补助 | |||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关综合执法应急用车保障中心 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 203.02 | 203.02 | 100% | 20 | ||||
年度绩效目标80分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 公务用车保障 | 为用车单位提供用车服务 | 提供保障 | 提供保障 | 20 | |||
保障用车安全 | 安全行驶 | 100万公里 | 110万公里 | 20 | ||||
效益指标 | 公务用车保障 | 为用车单位提供用车服务 | 提供保障 | 提供保障 | 20 | |||
保障用车安全 | 安全行驶 | 100万公里 | 110万公里 | 20 | ||||
总分 | 100分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
(3)绩效评价结果应用情况
本部门绩效评价结果应用情况。一是改造市委食堂操作间,进一步改善就餐环境;二是定期检查机关食堂食材采购;三是督促售卖商品定价透明合理;四是逐步加强机关食堂服务人员服务意识。
本部门绩效评价结果拟应用情况。为进一步做好公车管理工作,我们将加强公务用车信息化平台建设,实施“监管一体化、服务一张网”,对全市公务用车实行全过程痕迹化管理,同时,加强对司勤人员安全和业务培训工作,做好车辆安全检测和保养维护工作,确保各用车单位顺利完成公务活动。
九、其他情况说明。
本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第三部分 随州市机关事务服务中心2021年部门决算表汇总表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第四部分 名词解释说明
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
九、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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