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市国资委强化内审监督助推企业规范经营
  • 发布日期:2023-03-09
  • 信息来源:
  • 编辑:黄振忠
  • 审核: 杨文明

今年以来,市国资委切实加强对市属国有企业内部审计工作的指导和监督,推动企业依法经营、规范管理,为国有资本保值增值和国有企业高质量发展保驾护航。
  建立健全内审工作体系。联合市审计局出台《关于加强市出资企业内部审计工作的意见》,依法依规将国有企业内部审计工作写入公司章程,明确董事长为内部审计工作第一责任人。规范企业内审工作统计报送,定期摸底对内部审计机构设置、队伍建设和计划执行等情况,针对性开展业务指导,提升监督效能。
  强化重点领域审计监督。聚焦市属国有企业主责主业,围绕提质增效稳增长目标,对企业投资项目、“两金”管控目标完成情况、人工成本管控情况以及降杠杆减负债等工作开展专项审计调查,推进内部审计纵深覆盖。
  构建内外审计监督合力体系。今年,市国投公司、市金控集团和高新投公司被市审计委员会纳入全市10个内部审计示范单位之列,市国资委将积极配合市审计局聚焦企业审计监督重点,加强内审工作指导检查,实现内审信息互通共享,着力构建运转高效的协调监督工作机制,维护国有资产合法权益。

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