随州市驻京办2016年财政预算公开
  • 发布日期:2016-03-03
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  • 审核: 黄振忠

  一、主要职责
  1、负责市委、市政府委托的工作,为随州社会发展服务。
  2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。
  3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。
  4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。
  5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。
  二、人员编制
  市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中:主任1名,副主任1名;正科级领导职数2名。
  另核定机关“以钱养事”工勤编制2个。
  三、部门预算单位构成。
  本年财政拨款168.83万(其中经费拨款141.51万、上级专项转移21万、其他收入6.32)上年接转9.24,万,收入总计:178.07万。本年支出178.07万(其中工资福利性支出34.23万、对个人和家庭补助性支出12.45万、商品和服务支出45.7万、其他资本性支出45万、其他支出40.65万)。
  

          预算01表
财政拨款收支预算总表 
          单位:万元
收      入  支           出     
项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款 162.51 工资福利性支出 30.64 一般公共服务 146.94
 (一)公共预算财政拨款(补助) 162.51 对个人和家庭补助支出 12.27 外交  
    经费拨款(补助) 141.51 商品和服务支出 39.60 公共安全  
    纳入预算管理的非税收入   对企事业单位的补贴   教育      
    上级专项转移支付 21.00 债务利息支出   科学技术    
 (二)政府性基金收入   债务还本支出   文化体育与传媒  
    基本建设支出   社会保障和就业   10.00
    其他资本性支出 45.00 社会保险基金支出  
    其他支出 35.00 医疗卫生 2.66
        环境保护  
        城乡社区事务  
        农林水事务  
        交通运输  
        资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
        金融监管等事务支出  
        援助其他地区支出  
        国土资源气象等事务  
        住房保障支出 2.91
        粮食安全物资储备事务  
        预备费  
        国债还本付息支出  
        其他支出  
        转移性支出  
           
本年收入合计  162.51 本年支出合计  162.51 本年支出合计  162.51
           
    结转下年    结转下年   
           
           
     收    入    总    计  162.51  支    出    总    计  162.51          支    出    总    计  162.51


  

          预算02表
收支预算总表 
          单位:万元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款 162.51 工资福利性支出 34.23 一般公共服务 162.32
 (一)公共预算财政拨款(补助) 162.51 对个人和家庭补助支出 12.45 外交  
    经费拨款(补助) 141.51 商品和服务支出 45.74 公共安全  
    纳入预算管理的非税收入   对企事业单位的补贴   教育      
    上级专项转移支付 21.00 债务利息支出   科学技术    
 (二)政府性基金收入   债务还本支出   文化体育与传媒  
三、事业收入   基本建设支出   社会保障和就业   10.00
四、其他收入 6.32 其他资本性支出 45.00 社会保险基金支出  
五、上级补助收入   其他支出 40.65 医疗卫生 2.66
六、附属单位上缴收入       环境保护  
        城乡社区事务  
        农林水事务  
        交通运输  
        资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
        金融监管等事务支出  
        援助其他地区支出  
        国土资源气象等事务  
        住房保障支出 3.09
        粮食安全物资储备事务  
        预备费  
        国债还本付息支出  
        其他支出  
        转移性支出  
           
本年收入合计  168.83 本年支出合计  178.07 本年支出合计  178.07
           
七、上年结转 9.24 结转下年    结转下年   
    上年财政拨款结转 9.24        
    其他结转          
     收    入    总    计  178.07  支    出    总    计  178.07          支    出    总    计  178.07


  

                          预算22表
三公经费预算表
                           
                           
单位编码 单位名称 三公总计 其中:财拨 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
总数 其中:财拨 总数 其中:财拨 总数 其中:财拨
合计 运行维护费 购置费 合计 运行维护费 购置费
  合计 8.91 3.23 0.41       8.50 8.50   3.23 3.23  
  C、参公单位 8.91 3.23 0.41       8.50 8.50   3.23 3.23  
    5、参公单位 8.91 3.23 0.41       8.50 8.50   3.23 3.23  
104003     随州市京办 8.91 3.23 0.41       8.50 8.50   3.23 3.23  

随州市驻京办2016年部门


 


 


 


 


 


 


 


 


预算

 

 

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