一、主要职责
(一)宣传党和国家的有关非公有制经济的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
(二)参政议政,参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用;做好代表人士政治安排的推荐工作;对我市的有关规章、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
(三)引导会员积极参加我市经济建设,推动我市非公有制经济持续稳定健康发展。
(四)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。
(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
(六)为会员提供创业指导、融资担保、管理咨询、技术支持、市场营销、信息咨询、人才开发、会计和审计等服务。
(七)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
(八)承办上级交办的其他事项。
内设2个职能科室,即:会员宣传教育科、经济联络科。
行政编制5名,以钱养事2名。实有在职人数7人。其中副厅级干部1人、副处级干部2人、科级干部1人、科员1人、以钱养事人员2人、退休1人。
二、2016年部门预算编制情况
按照新预算法等有关法律、法规的要求,结合2016年度工商联工作实际,本着勤俭节约原则,进一步规范预算管理,认真编制2016年度部门预算,现将有关情况说明如下:
1、收入预算情况。2016年,收入预算金额139.45万元,其中财政拨款(补助)112.87 万元、上年结转16.68万元。
2、支出预算情况。2016年,支出预算金额 139.45 万元,其中基本支出92.87 万元、项目支出46.58万元。基本支出中,人员支出74.67 万元,公用支出18.2万元;根据上级安排部署和本年度重点工作,对重点工作项目经费预算据实测算,合理确定预算支出;办公费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费,严格按部门分类分档定额预算。
3、三公经费预算。进一步贯彻落实中央“八项规定”,坚持勤俭节约,根据工作需要,从严从紧控制“三公”经费。2016年度三公经费预算21.76万元,因公出国10万元, 2015年度三公经费预算11.93,因公出国预算0元,故2016年度较上年略微增加。
特此说明!
2016年2月
预算01表 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 112.87 | 工资福利性支出 | 56.43 | 一般公共服务 | 97.11 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 112.87 | 对个人和家庭补助支出 | 11.24 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 112.87 | 商品和服务支出 | 45.20 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 6.24 | |||
其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||||
其他支出 | 医疗卫生 | 3.88 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 5.64 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 112.87 | 本年支出合计 | 112.87 | 本年支出合计 | 112.87 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 112.87 | 支 出 总 计 | 112.87 | 支 出 总 计 | 112.87 |
预算02表 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 112.87 | 工资福利性支出 | 63.04 | 一般公共服务 | 123.30 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 112.87 | 对个人和家庭补助支出 | 11.63 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 112.87 | 商品和服务支出 | 64.78 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 6.24 | ||
四、其他收入 | 10.00 | 其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||
五、上级补助收入 | 其他支出 | 医疗卫生 | 3.88 | ||
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 6.03 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 122.87 | 本年支出合计 | 139.45 | 本年支出合计 | 139.45 |
七、上年结转 | 16.58 | 结转下年 | 结转下年 | ||
上年财政拨款结转 | 16.58 | ||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 139.45 | 支 出 总 计 | 139.45 | 支 出 总 计 | 139.45 |
预算22表 | |||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
A、行政机关 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
3、一般管理部门类3档 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
193001 | 随州市工商联合会 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
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