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随州市委统战部2025年部门预算
  • 发布时间:2025-01-17 17:52
  • 信息来源:随州市委统战部
  • 编辑:随州市委统战部
  • 审核:黄振忠
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随州市委统战部2025年部门预算

  

第一部分随州市委统战部预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市委统战部2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市委统战部预算公开情况说明

一、主要职责

调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,支持帮助各民主党派加强自身建设,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系海外有关社团及代表人士,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作,调查研究台胞定居工作中的方针政策;负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作;联系、指导市工商联工作;代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体;统一管理全市侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作。

二、机构设置情况

1.机构情况。市委统战部机关内设10个科室(办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识分子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科),1个事业单位民族宗教事务服务中心,2025年度独立编制机构2个,核算机构1个。

2.人员情况。2025年行政编制17名,事业编制2名,以钱养事岗位1个,实有在职人数21人(行政编制人员16人,事业编制2人,单位自聘3人),现有退休人员6人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025收入预算总额592.36万元,较上年减少39.53万元,减少6.25%,减少原因是本年政策调整项目收入预算减少上级补助预算减少。其中,财政拨款收入589.16万元,较上年减少36.73万元,减少5.86%,减少原因为政策调整本年项目资金预算减少;其他收入2.2万元,较上年减少0.8万元,减少26.6%,减少原因为公益性岗位补助减少;本年结转资金1万元,较上年减少2万元,减少66.67%,减少原因为上年民族工作大部分已完成结余资金较少

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额592.36万元,较上年39.53万元,减少6.25%,减少原因是政策调整本年项目支出和上级补助资金预算减少。

按性质分类:财政拨款支出589.16万元,较上年减少36.73万元,减少5.86%,减少原因是本年政策调整项目经费预算减少。单位资金支出2.2万元,较上年减少0.8万元,减少26.6%减少原因为公益性岗位补贴经费减少。政府性基金预算支出0万元,与上年相比无变化,原因是本年无政府性基金预算支出。

按支出功能分类:一般公共服务支出466.9万元,较上年减少30.11万元,减少6.05%,减少原因是政策调整本年项目支出预算、上级补助经费预算减少。社会保障和就业支出62.81万元,较上年增加0.27万元,增加0.43%,增加原因是本年人员工资调整,社会保障缴费增加。卫生健康支出24.37万元,较上年减少2.5万元,减少9.3%,减少原因是医保政策调整,卫生健康支出减少。住房保障支出38.28万元,较上年减少7.19万元,减少15.81万元%,减少原因是人员减少,公积金缴费支出减少

按支出经济分类:人员工资支出394.59万元、较上减少24.98万元,减少5.95%,减少原因是本年人员减少,工资福利支出减少。商品服务支出195.57万元较上年增加5.11万元,增加2.68%,增加原因是本年工作任务增加,商品服务支出增加。对个人和家庭的补助经费3万元,较上年减少2.35万元,减少43.92%,减少原因是因政策调整对个人和家庭的补助支出减少。资本性支出2万元,较上年增加0.5万元,增加33.33%,增加原因是本年计划更换一批国产电脑对民间非营利群众团体组织补助15万元,较上年相比无变化。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款预算支出589.16万元,较上年减少36.73万元,减少5.86%,减少原因是本年政策调整项目经费预算支出减少。

(四)政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算46.57万元,较2024年预算减少7.39万万元,减少13.69%,减少原因是本年人员减少,机关运行经费预算支出减少。其中,办公费6.59万元,较上年减少5.31万元,减少44.62%;减少原因是本年压缩机关运行经费支出 ;公务接待1.82万元。减少0.02万元,减少原因是本年压缩公务接待支出,工会经费7.04万元,增加1.04万元,增17.33%,增加原因是工会政策调整,职工工会福利提高。福利费1.34万元,较上年减少0.05万元,减少3.59%,减少原因人员减少压,福利费支出减少。公务车运行费3.15万元,较上年无变化。其他交通费15.62万元,较上年减少2.15万元,减少12.09%,减少原因是人员减少,交通费支出减少。其他商品服务支出11万元,较上年减少1.14万元,减少9.39%,减少原因是压缩商品服务支

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市委统战部一般公共预算“三公”经费年初预算安28.87万元,比上年增6.88万元,同比增加31.28%,主要原因是:统战工作任务加重,公务往来活动增加,公务接待费用增加。其中:

因公出国(境)费15万元,比上年增加3万元增加25%,主要原因是:本年新增因公出国(境)计划。

公务接待10.22万元,比上年增加5.88万元,增加135.48%,主要原因是:统战工作任务加重,公务往来活动增加,公务接待费用增加

公务用车运行维护费3.65万元,比上年减少2万元,同比减少35.39%,主要原因是:压缩公务用车支出

公务用车购置费0万元,比上年相比无变化,主要原因是:本年无购置公务用车预算支出。

六、政府采购预算安排情况

2025市委统战部政府采购总额2.5万元因采购物品不适合面向中小企业及小微企业采购,所以面向中小企业及小微企业采购占比0%其中:政府采购货物预算2.5万元,无政府服务预算采购和工程预算采购,较上年预算安排增加0.7万元,增加38.88%,增加原因是本年计划采购一批国产电脑。

七、国有资产占用情况

2025年初资产合计70.84万元,较上年减少9.48万元,减少11.8%,减少原因是本年结转资金减少,固定资产和无形资产计提折旧。其中,流动资产36.38万元,较上年减少25.12万元,减少40.84%,减少原因是结转资减少,固定资产67.96万元,较上年增加0.53万元,增加0.78%,增加原因是新增部分办公设备。 固定资产经计提折旧后净值为27.48万元,较上年增加8.66万元,增加46.01%,增加原因是更新一辆公务用车,新购部分办公设备。无形资产经计提折旧后净值为2.31万元,较上年减少1.61万元,减少41.07%,减少原因是无形资产计提折旧。现用公务车经计提折旧后净值为16.1万元,净值较上年增加11.98万元,增加290.77%,增加原因是更新一辆公务用车

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为凝聚统一战线成员思想共识,发挥统一战线优势,服务随州改革发展大局,努力开创统一战线各领域工作新局面。年度目标为发凝聚思想共识,促进多党合作中展现新活力,切实加强党外代表人士队伍建设,促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步,确保民族宗教领域和谐稳定。围绕争取人心做好港、澳、台海外统战工作。

2、长期目标:为凝聚统一战线成员思想共识,发挥统一战线优势,服务随州改革发展大局,努力开创统一战线各领域工作新局面,具体指标设置为:

产出指标:学习培训活动,每年计划培训统战人士≥100人次,指标设立依据是根据每年培训计划制定。

效益指标:统战领域和谐稳定,民族宗教领域和谐稳定,民族纠纷化解率≥100%,指标设立依据是根据往年工作经验标准。

满意度指标:统战阶层满意满意率≥95%,指标设立依据是根据往年工作经验标准。

3、年度目标1:发挥统一战线优势,在服务随州改革发展大局中彰显新作为,具体指标设置为:

产出指标:开展重点课题调研次数≥3次,指标设立依据是根据每年工作计划制定。

效益指标:调研成果转化率≥40%,指标设立依据是根据每年工作计划制定。

满意度指标:统战工作对象满意满意率≥90%,指标设定依据是根据历史经验制定。

4、年度目标2:促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步,学习贯彻宗教相关政策,具体指标设置为:

产出指标:创建民族团结进步示范点≥3个,指标设立依据是根据省民宗委设定的民族团结进步示范点评定标准制定。

社会效益指标:宗教领域和谐稳定无违法事件发生,少数民族群众纠纷化解率≥95%,指标设立依据是根据往年工作经验标准制定。

满意度指标:民族宗教人士满意满意率≥95%,指标设立依据是根据历史标准制定。

5、年度目标3:围绕争取人心做好港、澳、台海外统战工作,具体指标设置为:

产出指标:开展海外联谊活动≥1次,指标设立依据是根据每年工作计划制定。

社会效益指标:海外华人对祖国认同感增加,对祖国的认同率≥90%,指标设立依据是根据每年工作计划制定。

满意度指标:华侨华人台胞台属满意率≥95%,指标设立依据是根据往年工作经验制定。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“政治特别费项目”主要内容是发挥统一战线优势,在服务随州发展改革大局中彰显作为,凝聚思想共识,在协助党委抓好政党协商,促进多党合作中展现活力,推动统战工作中展现特色亮点。2025年预算安排70万元,资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:凝聚统一战线人员思想共识,发挥统一战线优势,做好各领域统战工作,推动统战工作中展现特色亮点,在服务随州发展改革大局中彰显作为。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:举办统战人士培训班≥2期,指标设立依据是根据每年工作计划制定。

效益指示:联谊交友凝心聚力,本年组织统战各阶层人士开展联谊活动≥2次,指标设立依据是根据每年工作计划制定。

满意度指标:统战阶层满意率≥95%,指标设立依据是根据往年工作经验标准。

2、“民族宗教专项事业”项目主要内容是贯彻国家民族宗教政策,推动民族团结进步,帮助改善少数民族生产生活条件,依法管理宗教事务,维护宗教领域和谐稳定。2025年预算安排20万元,资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:服务管理流动少数民族人员,推动民族团结进步,提高少数民族居民生活质量,维护民族宗教领域和谐稳定。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:创建民族团结进步示范点≥3个,指标设立依据是根据省民宗委创建民族团结示范点评定标准制定。

效益指标:随州地区民族团结,社会稳定,少数民族群众纠纷化解率≥95%,指标设立依据是根据往年工作经验制度。

满意度指标:服务对象满意率≥95%,指标设立依据是根据年初工作计划制定。

3、“对台专项工作经费”主要内容是加强随台在文化、经贸、人员之间往来交流与合作,服务台胞台属,为两岸关系和平发展凝聚力量。2025年预算安排16万元,资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:加强随台在文化、经贸、人员之间往来交往,为两岸关系和平发展凝聚力量。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:随台在文化、经贸、人员之间交往≥1次,指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:涉台投诉信访不良事件发生率≤1次,指标设立依据是根据以往工作经验制定。

满意度指标:台胞台属满意度率≥90%,指标设立依据是根据历史标准制定。

4、“侨务工作经费”主要内容是推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实,维护涉侨人员利益,推进华文教育及侨务扶贫工作,组织相关单位参与华创会,拓展随州在国际上影响力。2025年预算安排3万元,资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实,维护涉侨人员利益,做好寻根节知名华侨团体及侨领的邀请和接待工作,做好引资引才引智工作,组织相关单位参与华创会,拓展随州在国际上影响力。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:创建“侨胞之家”≥1家,“华创会”签约项目≥2个,指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:引进海外高端人才≥3人次,指标设立依据是根据以往工作经验制定。

满意度指标:服务侨属侨眷满意率≥95%,指标设立依据是根据历史标准制定。

5“侨联专项经费”主要内容是依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。 围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身现代化建设,密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。2025年预算安排10万元,资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实,教育引导侨界群众学好党史和新中国史,不断增强广大侨界群众对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同,加深对祖国的情感。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:本年度开展侨情调查≥1次,指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:增加海外华侨对祖国情感认同率≥95%,指标设立依据是根据以往工作经验制定。

满意度指标:服务侨属侨眷满意率≥95%,指标设立依据是根据历史制定。

6、“宗教工作经费”主要内容是贯彻国家民族宗教政策,依法管理宗教事务,维护宗教领域和谐稳定。2025年预算安排29万元,资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:加强宗教团体建设,维护宗教教职人员合法权益,引导宗教与社会主义社会相适应,确保宗教领域和谐稳定

项目绩效指标设置情况:

产出指标:宗教教职人员培训30人次,指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:随州地区宗教领域和谐稳定,无宗教教职人员违法违规现象。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

满意度指标:宗教教职人员满意度≥95%,指标设立依据是根据历史标准制定。

7、“公益性岗位补贴”的主要内容是聘用公益性岗位工作人员协助民宗部门开展民族宗教工作,协助机关办公室保障机关正常运转。2025年预算2.2万元,资金来源为其他收入资金。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:聘用公益性岗位人员1名,协助完成办公室工作,指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:协助部机关完成日常工作任务,机关工作满意率≥95%指标设立依据是根据往年工作经验制定。

满意度指标:公益岗位工作人员满意率≥90%,指标设立依据是根据历史标准制定。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

市委统战部2025年无政府性基金预算支出,与本年一致。

市委统战部2025年无国有资本经营预算支出,与年一致

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市委统战部2024年部门预算公开表

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出


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