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随州市人民政府研究室2025年部门预算
  • 发布时间:2025-01-16 10:45
  • 信息来源:随州市人民政府研究室
  • 编辑:随州市人民政府研究室
  • 审核:罗皓月
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随州市人民政府研究室2025年部门预算

  

第一部分随州市人民政府研究室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

部分随州市人民政府研究室2025年部门预算公开

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市人民政府研究室预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)负责起草《政府工作报告》。

(二)组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

(三)围绕市委、市政府的中心工作,开展对策性、专题性调查研究,提供政策性建议;对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研;参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

(四)根据市政府主要领导要求,牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿;起草市政府主要领导同志的重要文稿。

(五)研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题,为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

(六)按照决策科学化、民主化的要求,积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等,围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题,以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题,开展调研和论证活动,加强智库建设,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

(七)搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供信息服务。

(八)加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通;指导和协调全市政府系统政策研究工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人,在编在岗干部8人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

本年收入预算总额206.29万元,其中:财政拨款(补助)206.29万元、其他收入0万元。较上年减少17.91万元,同比降低8%,原因主要是工作人员发生变动,人员经费减少

(二)支出预算情况

本年部门支出预算总额206.29万元,较上年减少17.91万元,同比降低8%,原因主要是工作人员发生变动,人员工资福利支出减少

一是按功能分类:一般公共服务157.67万元,较上年减少11.62万元,同比减少6.9%,原因是工作人员发生变动;社会保障和就业支出22.14万元,较上年减少1.64万元,同比减少6.9%,原因是工作人员发生变动;医疗卫生支出10.25万元,较上年减少1.1万元,同比减少9.7%,原因是工作人员发生变动;住房保障支出16.23万元较上年减少3.55万元,同比减少17.9%,原因是工作人员发生变动

二是按经济分类:人员支出161.82万元,较上年减少15.69万元,同比减少8.8%,原因主要是工作人员发生变动;公用支出21.47万元,较上年减少2.22万元,同比减少9.4%,主要原因是工作人员发生变动,其他交通费减少;项目支出23万元,上年一致

(三)财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额206.29万元,较上年减少17.91万元,同比减少8%,增长主要原因是是工作人员发生变动,人员工资福利减少

(四)政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年部门机关运行经费预算总额6.40万元,包括办公费2.5万元、印刷费0万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出0.9万元。

本年部门公用经费预算较上年减少4.28万元,同比减少40%,主要是压缩机关运行经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市人民政府研究室“三公”经费年初预算安排5.5万元,比上年增加4.2万元,同比增长323%,主要原因是增加因公出国预算5万元。其中:

因公出国(境)费5万元,比上年增加5万元,同比增长100%,主要原因是本年度本部门有需要出国业务

公务接待费0.5万元,比上年减少0.8万元,同比减少61.5%,主要原因是落实过紧日子,压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费0.00万元,与上年一致。

公务用车购置费0.00万元,与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出0.9万元,面向中小企业采购金额0.9万元,份额比例100%面向小微企业采购金额0.9万元,份额比例100%

本年政府采购预算支出0.9万元,其中货物类政府采购预算0.9万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。较上年增加0.63万元,同比增长233%增长主要原因是本年度增加1台办公电脑采购预算。

七、国有资产占用情况

本年部门2025年初资产总额11.7万元,比上年减少2.68万元,同比降低18.6%,降低主要原因是本年固定资产折旧。

其中:流动资产0.06万元,上年一致

固定资产净值11.64万元。比上年减少2.68万元,同比降低18.8%,原因主要是本年固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1本部门整体绩效目标是:长期目标有3个, 目标1:围绕市委、市政府的中心工作,高质量完成各类文稿,起草政府工作报告。 目标2:围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料。目标3:积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等。

年度目标有3个,目标1:高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务,参与有关政策文件的起草工作,不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度。 目标2:组织开展2025年全市政府系统大调研活动,编印《送阅件》,为领导决策提供参谋服务。目标3:高度重视招商引资工作,广泛收集信息,主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作;定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等,完善档案管理;做好机要保密和对外信息宣传。

2、长期目标1:围绕市委、市政府的中心工作,高质量完成各类文稿,起草政府工作报告。具体指标设置为:

产出指标:重要文稿撰篇数200篇,文稿完成及时率=100%,文稿观点正确率=100%,指标设立依据是历史标准。

效益指标:服务对象满意度90%,指标设立依据是历史标准。

长期目标2、围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料。具体指标设置为:

产出指标:组织实施全市重点调研课题40个,专题调研次数≧20次,课题按时结题率=100%,指标设立依据是历史标准。

效益指标:调研成果转化率75%,指标设立依据是历史标准。

长期目标3、积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等,具体指标设置为:

产出指标:下沉村、社区次数12,支持村、社区建设提供部分资金,指标设立依据是历史标准。

产出指标:年终考评结果达标,指标设立依据是经验标准。

效益指标:下沉社区工作满意度90%,指标设立依据是经验标准。

3、年度目标1:高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务,参与有关政策文件的起草工作,不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度,具体指标设置为:

产出指标:重要文稿撰篇数100篇,文稿完成及时率=100%,文稿观点正确率=100%,指标设立依据是历史标准。

效益指标:服务对象满意度90%,指标设立依据是历史标准。

年度目标2、组织开展2025年全市政府系统大调研活动,编印《送阅件》,为领导决策提供参谋服务,具体指标设置为:

产出指标:组织实施全市重点调研课题40个,专题调研次数≧20次,发表调研成果≧1篇,课题按时结题率=100%,指标设立依据是历史标准。

效益指标:调研成果决策转化率75%,指标设立依据是历史标准。

年度目标3、高度重视招商引资工作,广泛收集信息,主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作;定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等,完善档案管理;做好机要保密和对外信息宣传,具体指标设置为:

产出指标:下沉社区次数12次,支持村、社区建设帮扶部分资金,指标设立依据是历史标准。

产出指标:年终考评结果达标,指标设立依据是经验标准。

效益指标:下沉社区工作满意度90%,指标设立依据是经验标准。

重点项目绩效目标编制情况

本单位2025年度预算共申报1个项目:政府政研专项工作经费。

1、该项目主要内容是:为了更好地服务我市中心工作,增强以文辅政质效,根据部门职能和年度工作任务,政府政研专项工作经费主要用于组织开展全市政府系统调研活动、陪同上级部门调研、承接调研课题等;组织专班起草《政府工作报告》;单位开展综合治理、档案达标、文明创建、下沉社区、乡村振兴工作等;根据三定方案和人员配备情况购置办公家具、办公电脑等设备、办公场所维护维修、档案室建设等;不可预见费用等各项支出。2025年预算安排23万元,其中,23万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是:围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务;围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料;积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:起草《政府工作报告》、市政府主要领导讲话、有关文件等200篇;调研次数20全市政府系统大调研成果40节能减排,办公耗材利用率95%,指标设立依据是历史标准。

效益指标:调研成果转化率75%,服务对象满意度≧90%,指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致

我部门2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

部分随州市人民政府研究室2025年部门预算公开

一、部门收支预算总表

附表4-1




收支总表

部门/单位:



单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

206.29

一、一般公共服务支出

157.67

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、国防支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、公共安全支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、教育支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、科学技术支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、文化旅游体育与传媒支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、社会保障和就业支出

22.14

八、附属单位上缴收入

0.00

八、卫生健康支出

10.25

九、其他收入

0.00

九、节能环保支出

0.00



十、城乡社区支出

0.00



十一、农林水支出

0.00



十二、交通运输支出

0.00



十三、资源勘探工业信息等支出

0.00



十四、商业服务业等支出

0.00



十五、金融支出

0.00



十六、援助其他地区支出

0.00



十七、自然资源海洋气象等支出

0.00



十八、住房保障支出

16.23



十九、粮油物资储备支出

0.00



二十、国有资本经营预算支出

0.00



廿一、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿二、预备费

0.00



廿三、其他支出

0.00



廿四、转移性支出

0.00



廿五、债务还本支出

0.00



廿六、债务付息支出

0.00



廿七、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

206.29

本年支出合计

206.29

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

           

206.29

           

206.29

二、部门收入总表

附表4-2



















部门收入总表

部门/单位:


















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

206.29

206.29

206.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

随州市人民政府研究室

206.29

206.29

206.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

 120001

 随州市人民政府研究室本级

206.29

206.29

206.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、部门支出总表

附表4-3








部门支出总表

部门/单位:







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

206.29

183.29

23.00




201

一般公共服务支出

157.67

134.67

23.00




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

157.67

134.67

23.00




  2010301

  行政运行

134.67

134.67

0.00




  2010305

  专项业务及机关事务管理

23.00

0.00

23.00




208

社会保障和就业支出

22.14

22.14

0.00




 20805

 行政事业单位养老支出

21.94

21.94

0.00




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.63

14.63

0.00




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

7.31

0.00




 20899

 其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00




  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00




210

卫生健康支出

10.25

10.25

0.00




 21011

 行政事业单位医疗

10.25

10.25

0.00




  2101101

  行政单位医疗

6.15

6.15

0.00




  2101103

  公务员医疗补助

4.10

4.10

0.00




221

住房保障支出

16.23

16.23

0.00




 22102

 住房改革支出

16.23

16.23

0.00




  2210201

  住房公积金

14.62

14.62

0.00




  2210202

  提租补贴

1.60

1.60

0.00




四、财政拨款收支总表

附表4-4




财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

206.29

一、本年支出

206.29

(一)一般公共预算拨款

206.29

(一)一般公共服务支出

157.67

(二)政府性基金预算拨款


(二)国防支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)公共安全支出


二、上年结转


(四)教育支出


(一)一般公共预算拨款


(五)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)社会保障和就业支出

22.14



(八)卫生健康支出

10.25



(九)节能环保支出




(十)城乡社区支出




(十一)农林水支出




(十二)交通运输支出




(十三)资源勘探工业信息等支出




(十四)商业服务业等支出




(十五)金融支出




(十六)援助其他地区支出




(十七)自然资源海洋气象等支出




(十八)住房保障支出

16.23



(十九)粮油物资储备支出




(二十)国有资本经营预算支出




(廿一)灾害防治及应急管理支出




(廿二)预备费




(廿三)其他支出




(廿四)转移性支出




(廿五)债务还本支出




(廿六)债务付息支出




(廿七)债务发行费用支出








二、年终结转结余






        

206.29

        

206.29

五、一般公共预算支出表

附表4-5







一般公共预算支出表

部门/单位:






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

206.29

183.29

161.82

21.47

23.00

201

一般公共服务支出

157.67

134.67

113.20

21.47

23.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

157.67

134.67

113.20

21.47

23.00

  2010301

  行政运行

134.67

134.67

113.20

21.47

0.00

  2010305

  专项业务及机关事务管理

23.00

0.00

0.00

0.00

23.00

208

社会保障和就业支出

22.14

22.14

22.14

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

21.94

21.94

21.94

0.00

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.63

14.63

14.63

0.00

0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

7.31

7.31

0.00

0.00

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.21

0.00

0.00

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.21

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.25

10.25

10.25

0.00

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

10.25

10.25

10.25

0.00

0.00

  2101101

  行政单位医疗

6.15

6.15

6.15

0.00

0.00

  2101103

  公务员医疗补助

4.10

4.10

4.10

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.23

16.23

16.23

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

16.23

16.23

16.23

0.00

0.00

  2210201

  住房公积金

14.62

14.62

14.62

0.00

0.00

  2210202

  提租补贴

1.60

1.60

1.60

0.00

0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6





一般公共预算基本支出表

部门/单位:




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

183.29

161.82

21.47

301

工资福利支出

161.82

161.82

0.00

 30101

 基本工资

34.23

34.23

0.00

 30102

 津贴补贴

26.09

26.09

0.00

 30103

 奖金

54.48

54.48

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.63

14.63

0.00

 30109

 职业年金缴费

7.31

7.31

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

6.15

6.15

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

4.10

4.10

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

0.21

0.21

0.00

 30113

 住房公积金

14.62

14.62

0.00

302

商品和服务支出

21.47

0.00

21.47

 30201

 办公费

2.50

0.00

2.50

 30202

 印刷费

0.00

0.00

0.00

 30206

 电费

2.00

0.00

2.00

 30207

 邮电费

1.00

0.00

1.00

 30211

 差旅费

0.00

0.00

0.00

 30212

 因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 30215

 会议费

0.00

0.00

0.00

 30217

 公务接待费

0.00

0.00

0.00

 30227

 委托业务费

0.00

0.00

0.00

 30228

 工会经费

3.50

0.00

3.50

 30229

 福利费

4.52

0.00

4.52

 30239

 其他交通费用

7.04

0.00

7.04

 30299

 其他商品和服务支出

0.90

0.00

0.90

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 31002

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

七、一般公共预算三公经费支出表

附表4-7






一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.50

5.00

0.00

0.00

0.00

0.50

八、政府性基金预算支出表

附表4-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

本年度本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表4-9












项目支出表

部门/单位:











单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

随州市人民政府研究室


23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 120001

 随州市人民政府研究室本级


23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  31

  本级支出项目


23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42130023120T000000100

   政府政研专项经费

随州市人民政府研究室本级

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10













单位:元

单位代码

单位名称

项目

政府采购品目

功能科目

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

采购数量

单价(元)

计量单位

采购金额

采购金额合计(元)

其中面向中小企业(元)

其中面向小微企业(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计










9000.00

9000.00

9000.00

07

行政政法科










9000.00

9000.00

9000.00

 120

 随州市人民政府研究室










9000.00

9000.00

9000.00

  120001

  随州市人民政府研究室本级

政府政研专项经费

[A05040101]复印纸

[2010305]专项业务及机关事务管理

[30201]办公费

预算安排

经费拨款补助

7.5

400

3000.00

3000.00

3000.00

  120001

  随州市人民政府研究室本级

政府政研专项经费

[A02010105]台式计算机

[2010305]专项业务及机关事务管理

[31002]办公设备购置

预算安排

经费拨款补助

1

6000

6000.00

6000.00

6000.00


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