随州市人民政府研究室2021年部门预算
目 录
第一部分 随州市人民政府研究室(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市人民政府研究室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市人民政府研究室2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市人民政府研究室2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市人民政府研究室概况
一、部门主要职责
(一)负责起草《政府工作报告》。
(二)组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。
(三)围绕市委、市政府的中心工作,开展对策性、专题性调查研究,提供政策性建议;对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研;参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。
(四)根据市政府主要领导要求,牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿;起草市政府主要领导同志的重要文稿。
(五)研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题,为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议
(六)按照决策科学化、民主化的要求,积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等,围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题,以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题,开展调研和论证活动,加强智库建设,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。
(七)搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供信息服务。
(八)加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通;指导和协调全市政府系统政策研究工作。
(九)完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人,在编在岗干部8人。
第二部分 随州市人民政府研究室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本年度收入预算总额178.93万元,其中:财政拨款(补助)169.76万元、上年结转9.17万元。较上年增加69.84万元,同比增幅64.02%,主要原因是增加2名干部工资和奖励性工资预算。
(二)支出预算情况
本年度部门支出预算总额178.93万元,较上年预算安排增加69.94万元,同比增幅64.02%,主要原因是增加2名干部工资和奖励性工资预算。
一是按功能分类:一般公共服务152.16万元,社会保障和就业支出9.4万元,医疗卫生支出8.04万元,住房保障支出9.33万元。
二是按经济分类:人员支出126.02万元,同比上升104.38%,主要原因是增加2名干部工资和奖励性工资;公用支出18.74万元,同比上升22.08%,主要原因是本年度实有人员增加2人,相应公用经费需求增加;项目支出34.17万元,同比增加6.51%,主要原因系根据开展调研活动等实际需要调增。
(三)财政拨款支出情况
本年度部门财政拨款支出预算总额169.76万元,其中基本支出144.76万元,项目支出25万元。较上年增加67.75万元,同比增幅66.42%,主要原因是增加2名干部工资和奖励性工资预算。
(四)政府性基金情况
本年度部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
本年度部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本年度部门公用经费预算总额18.74万元,包括办公费1万元、印刷费0.5万元、电费1.28万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.2万元、因公出国(境)费用5.00万元、维修费0.2万元、会议费1.00万元、培训费0.60万元、公务接待费0.81万元、工会经费1.01万元、公务交通补贴6.14万元。
本年部门公用经费预算较上年增加3.39万元,同比增幅22.08%,主要原因是本年度实有人员增加2人,相应公用经费预算增加。
(七)政府采购情况
本年度部门安排财政拨款的政府采购预算支出16.04万元,其中货物类政府采购预算6万元,服务类政府采购预算10.04万元,较上年减少3.06万元,同比降低16.02%,主要原因是本年度核减了服务类采购预算。
(八)国有资产占用情况
本年度部门资产总额20.55万元,比上年增加4.61万元,增幅28.92%,主要原因是固定资产投入增加。
其中:流动资产9.17万元,比上年增加2.09万元,增幅29.52%,主要原因是项目资金结转结余增加。
固定资产净值11.38万元。比上年增加2.52万元,增幅28.44%,主要原因是接收捐赠办公设备。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随州市人民政府研究室“三公”经费年初预算安排7.81万元。其中:
因公出国(境)费5.00万元,与上年一致。
公务接待费2.81万元,比上年增加0.04万元,增幅1.44%,主要原因是实有人员及业务量增加,相应公务接待费预算增加。
公务用车运行维护费0.00万元,与上年一致。
公务用车购置费0.00万元,与上年一致。
第三部分 随州市人民政府研究室2021年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 169.76 | 一般公共服务 | 152.16 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 169.76 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 169.76 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 9.40 | |
三、其他收入 | 社会保险基金支出 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 8.04 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 9.33 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 169.76 | 本年支出合计 | 178.93 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 9.17 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 9.17 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 178.93 | 支 出 总 计 | 178.93 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
178.93 | 169.76 | 169.76 | 9.17 | 9.17 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 178.93 | 144.76 | 126.02 | 18.74 | 34.17 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 152.16 | 117.99 | 99.25 | 18.74 | 34.17 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 152.16 | 117.99 | 99.25 | 18.74 | 34.17 | |||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 117.99 | 117.99 | 99.25 | 18.74 | ||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 34.17 | 34.17 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |||||
221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 169.76 | 一般公共服务 | 142.99 | 142.99 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 169.76 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 169.76 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 9.40 | 9.40 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 8.04 | 8.04 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 169.76 | 本年支出合计 | 169.76 | 169.76 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 169.76 | 支 出 总 计 | 169.76 | 169.76 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 169.76 | 144.76 | 25.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 142.99 | 117.99 | 25.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 142.99 | 117.99 | 25.00 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 117.99 | 117.99 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 25.00 | 25.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.40 | 9.40 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.40 | 9.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.40 | 9.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.04 | 8.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | |
221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.61 | 1.61 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 144.76 | 126.02 | 18.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 117.99 | 99.25 | 18.74 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117.99 | 99.25 | 18.74 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 117.99 | 99.25 | 18.74 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.40 | 9.40 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.40 | 9.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.40 | 9.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.04 | 8.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | |
221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.61 | 1.61 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 144.76 | 126.02 | 18.74 | |
301 | 工资福利支出 | 126.02 | 126.02 | |
30101 | 基本工资 | 27.32 | 27.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.14 | 23.14 | |
30103 | 奖金(13个月) | 50.40 | 50.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.40 | 9.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 3.22 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 | |
30113 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.74 | 18.74 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 1.28 | 1.28 | |
30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | |
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |
30217 | 公务接待费 | 0.81 | 0.81 | |
30228 | 工会经费 | 1.01 | 1.01 | |
30239 | 公务交通补贴 | 6.14 | 6.14 |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
7.81 | 2.81 | 5.00 |
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:随州市人民政府研究室 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算09表 | |
随州市人民政府研究室2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 34.17 |
政府政研专项工作经费 | 34.17 |
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 315 | 16.04 | 16.04 | |||||
120001 | 随州市人民政府研究室 | 315 | 16.04 | 16.04 | ||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 复印机 | 1 | 台 | 2.50 | 2.50 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 装订机械 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 | 1.00 | 1.00 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 商品和服务支出 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 | 2.00 | 2.00 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 其他电气设备 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 商品和服务支出 | 其他会计服务 | 1 | 批 | 1.44 | 1.44 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 其他会计服务 | 1 | 年 | 1.50 | 1.50 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 多功能一体机 | 2 | 台 | 0.50 | 0.50 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 计算机设备 | 1 | 台 | 1.00 | 1.00 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 制冷空调设备 | 2 | 台 | 0.50 | 0.50 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 其他材质架类 | 2 | 组 | 1.00 | 1.00 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 商品和服务支出 | 其他印刷品 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 政府政研专项工作经费 | 其他印刷品 | 300 | 册 | 4.00 | 4.00 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本部门整体绩效目标是:长期目标有3个, 目标1:围绕市委、市政府的中心工作,高质量完成各类文稿,起草政府工作报告。 目标2:按市委、市政府主要领导的要求,完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务;开展专项调研,提出政策建议。目标3:高度重视招商引资工作,积极做好乡村振兴工作,注重突发事件的研究和分析。
年度目标有3个, 目标1:围绕市委、市政府的中心工作,高质量完成各类文稿,起草政府工作报告。 目标2:按市委、市政府主要领导的要求,完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务;开展专项调研,提出政策建议。目标3:高度重视招商引资工作,积极做好乡村振兴工作,注重突发事件的研究和分析。
2、长期目标1:围绕市委、市政府的中心工作,高质量完成各类文稿,起草政府工作报告,具体指标设置为:
产出指标:重要文稿撰篇数≧100篇,文稿完成及时率=100%,文稿观点正确率=100%,指标设立依据是历史标准。
效益指标:市人大代表通过率=100%,指标设立依据是历史标准。
长期目标2、按市委、市政府主要领导的要求,完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务;开展专项调研,提出政策建议,具体指标设置为:
产出指标:组织实施全市重点调研课题≧50个,专题调研次数≧20次,课题按时结题率=100%,指标设立依据是历史标准。
效益指标:调研成果转化率≧80%,指标设立依据是历史标准。
长期目标3、高度重视招商引资工作,广泛收集信息,主动对接项目。积极做好对口脱贫帮扶工作。在突发事件中,针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题,及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议,具体指标设置为:
产出指标:洽谈企业数≧2个,提供线索数≧2个,支持对口乡村数≧1个,走访调研次数≧2次,指标设立依据是历史标准。
产出指标:档案考评达标=100%,干部处理突发事件参入率≧90%,指标设立依据是经验标准。
效益指标:支持对口乡村建设资金≧1万元,指标设立依据是经验标准。
3、年度目标1:围绕市委、市政府的中心工作,高质量完成各类文稿,起草政府工作报告,具体指标设置为:
产出指标:重要文稿撰篇数≧100篇,文稿完成及时率=100%,文稿观点正确率=100%,指标设立依据是历史标准。
效益指标:市人大代表通过率=100%,指标设立依据是历史标准。
年度目标2、按市委、市政府主要领导的要求,完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务;开展专项调研,提出政策建议,具体指标设置为:
产出指标:组织实施全市重点调研课题≧50个,专题调研次数≧20次,课题按时结题率=100%,指标设立依据是历史标准。
效益指标:调研成果转化率≧80%,指标设立依据是历史标准。
年度目标3、高度重视招商引资工作,广泛收集信息,主动对接项目。积极做好对口脱贫帮扶工作。在突发事件中,针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题,及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议,具体指标设置为:
产出指标:洽谈企业数≧2个,提供线索数≧2个,支持对口乡村数≧1个,走访调研次数≧2次,指标设立依据是历史标准。
产出指标:档案考评达标=100%,干部处理突发事件参入率≧90%,指标设立依据是经验标准。
效益指标:支持对口乡村建设资金≧1万元,指标设立依据是经验标准。
本部门整体支出绩效目标
二、重点项目绩效目标编制情况
本单位2021年度预算共申报1个项目:政府政研专项工作经费
该项目主要内容是:组织开展全市政府系统调研活动、陪同上级部门调研、承接调研课题等;组织专班起草《政府工作报告》;单位开展综合治理、档案达标、文明创建、扶贫工作等; 根据三定方案和人员配备情况购置办公家具、办公电脑等设备、办公场所维护维修、档案室建设等费用;不可预见费用。2021年预算安排34.17万元,其中,一般公共预算资金25万元,其他资金9.17万元。
项目绩效总目标是:围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务;围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料;办好内刊,加强档案管理和对外宣传。
项目绩效指标设置情况:
产出指标:调研次数≧10次,全市政府系统大调研成果≧40篇,节能减排,办公耗材利用率≧95%,指标设立依据是历史标准。
效益指标:服务对象满意度≧90%,指标设立依据是历史标准。
本部门重点项目绩效目标表:
项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 政府政研专项工作经费 | 项目编码 | 202112000101 | ||||
项目主管部门 | 市政府研究室 | 项目执行单位 | 市政府研究室 | ||||
项目负责人 | 毛家锋 | 联系电话 | 3396608 | ||||
单位地址 | 迎宾大道9号 | 邮政编码 | 441300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
项目类型 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2021 | 终止年度 | 2021 | ||||
项目立项依据 | 市委市政府《关于随州市市级机构改革的实施意见》(随发【2019】5号)、市政府研究室“三定”方案(随办文【2019】28号)。 | ||||||
项目实施方案 | 1.组织开展全市政府系统调研活动、陪同上级部门调研、承接调研课题等; 2.组织专班起草《政府工作报告》; 3.单位开展综合治理、档案达标、文明创建、扶贫工作等; 4.根据三定方案和人员配备情况购置办公家具、办公电脑等设备、办公场所维护维修、档案室建设等费用; 5.不可预见费用。 | ||||||
项目总预算 | 34.17 | 项目当年预算 | 34.17 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年3月部门组建,2020年32.08万元,2021年36万元,2021年较上一年稍有增加。 | ||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务 | 高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务,参与有关政策文件的起草工作,不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度。 | ||||||
围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料 | 组织开展2021年全市政府系统大调研活动,编印《2020年调研成果汇编》,为领导决策提供参谋服务。 | ||||||
办好内刊,加强档案管理和对外宣传 | 定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等,完善档案管理;办好《政府工作》,作好对外信息宣传。 | ||||||
绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务 | 产出指标 | 质量指标 | 起草《政府工作报告》、市政府主要领导讲话、有关文件等 | 高质量完成 | 经验标准 | ||
效果指标 | 时间效益 | 文稿完成实效 | 根据工作需要,及时保质保量完成任务 | 经验标准 | |||
效果指标 | 效益指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 历史标准 | |||
围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 不少于20次 | 历史标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 2020年全市政府系统大调研成果 | 不少于40篇 | 历史标准 | |||
效果指标 | 效益指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 历史标准 | |||
效果指标 | 经济效益 | 调研成果转化率 | 75%以上 | 经验标准 | |||
办好内刊,加强档案管理和对外宣传,完成五项考核 | 产出指标 | 质量指标 | 五项考评 | 达标 | 历史标准 | ||
效果指标 | 数量指标 | 精会减文 | 不超过上年度 | 历史标准 | |||
效果指标 | 环境效益 | 注重节能减排,办公耗材利用率 | 95%以上 | 历史标准 |
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
3、政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
4、行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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