目录
第一部分 随州市科技局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市科技局2019年部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况说明
二、2019年度“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市科技局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市科技局2019年预算绩效
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市科技局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针政策和法律法规;组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。
2、组织拟订全市科技发展的中长期规划和年度计划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
3、研究提出推进全市科技体制改革的政策措施;制定和组织实施市级科技计划。
4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施;负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
5、组织提出全市高新技术及产业发展战略与规划及相关的政策措施;牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作;牵头组织高新技术企业认定工作。
6、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施。
7、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作。
8、推动全市知识产权工作,规范和管理专利技术交易,指导全市知识产权保护工作。
9、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进全市科技创业投资体系建设。
10、组织实施全市对外科技合作与交流,负责申报全市对外科技交流、合作项目。
11、组织制定科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12、组织制定科技促进社会发展的政策措施,并组织实施。
13、加强为重点企业提供“直通车”服务。
14、承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、我局定编人数为16人,其中行政编制15人,工勤编1人,内设7个科室;现实有在职人员13人,其中:行政人员13人。
2、退休人员共有6人。
第二部分 随州市科技局2019年部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年随州市科技局收入预算总额1228.37万元,其中财政拨款1196.03万元,其他收入、上年结转31.52万元。较上年预算安排1229.97减少1.6万元,较上年减少0.13%。减少原因:行政人员减少。
(二)支出预算情况
2019年随州市科技局支出预算总额1228.37万元,较上年减少1.6万元,减少0.13%。其中:基本支出228.37万元,比2018年229.97万元减少1.6万元,减少0.69%。(人员支出159.21万元,比2018年158.51万元增加0.7万元,增加0.44%;公用支出69.16万元,比2018年71.46万元减少2.3万元,减少3.22%)。项目支出1000万元,与2018年1000万元持平,按功能分类:科学技术支出1136.65万元,较上年1175.14万元减少38.49万元,减少3.28%。社会保障就业支出27.48万元,医疗卫生支出14.49万元,住房保障支出17.51万元,较上年54.83万元(2018年社会保障就业支出24.03万元,医疗卫生支出11.88万元,住房保障支出18.92万元)增加8.48%。主要原因:人员晋级晋档;持续性支持创新体系和促进科技成果转化等项目。
(三)财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出1196.03万元,较2018年度1199.04万元减少3.01万元,减少0.25%,主要原因是:行政在职人员减少。其中按功能分类,科学技术支出 1136.55万元,减少3.28%%。社会保障就业支出27.48万元,医疗卫生支出14.49万元,住房保障支出17.51万元。
(四)政府性基金收支情况
2019年本单位无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算情况
2019年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2019年机关运行经费69.16万元(其中公用支出37.64万元,其他支出31.52万元),较上年71.46万元减少2.3万元,同比减少3.22%。其中主要科目支出情况:办公费2.98万元,印刷费3.12万元,水费3.17万元,电费2.84万元,邮电费4.09万元,物业管理费0.65万元,差旅费19.2万元,因公出国(境)费用5万元,维修(护)费0.30万元,会议费3.04万元,培训费3.96万元,公务接待费1.36万元,工会经费2.93万元,福利费4.18万元,公务交通补贴11.64万元,其他商品和服务支出0.7万元。主要原因:2019年在职人员减少公务交通补贴下降。
(七)政府采购情况
2019年市科技局政府采购预算总额为0万元,上年政府采购预算总额为0万元,主要原因是:无大额政府采购预算。
(八)国有资产占有情况
截止2018年12月31日,我局资产总金额为212.91万元,较上一年底资产总额400.11万元减少187.2万元,减少47%。其中流动资产143.25万元,固定资产69.66万元:其中 :(1)通用设备20台计362796元(无20万元以上通用设备),占固定资产总额的52.08%,车辆1台计211700元(历史性挂帐车辆,实际我局无公务用车辆,2019年做减帐处理),占固定资产总额的30.38%;( 2)专用设备1台计2600元,占固定资产总额的0.4%;(3)家具、用具、装具20套计119436元,占固定资产总额的17.14%。
流动资产143.25万元较上年310.18万元减少166.93万元,减少53.8%; 固定资产较上年89.35万元减少19.69万元,减少22%,变化的主要原因:2018年减少历史挂帐车辆21.17万元,新增办公电脑等固定资产1.48万元。
二、2019年度“三公”经费预算情况说明
2019年随州市科学技术局“三公”经费年初预算安排6.36万元。比上年2.9万元增加3.46万元,增加119%。主要原因是:2019年因业务需要有出国(境)预算安排。其中:
因公出国(境)费5万元,比上年1.5万元增加3.5万元,同比增加133%。主要原因是:本年度因业务需要有出国(境)预算安排。
公务接待费1.36万元,比上年1.4万元减少0.04万元,同比减少2.86%,主要原因是:改进作风,减少公务接待。
公务用车运行维护费0万元,上年预算0万元,主要原因是:公车改革后我局已无公务车。
公务用车购置费0万元,上年预算0万元,主要原因是:公车改革。
第三部分 随州市科技局2019年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
4.项目支出(技术创新服务体系2060502项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2019年列支科学技术管理事务专项活动经费,科技部门开展科技成果转化、高新技术企业申报、省级以上创新平台建设、专利申报等奖励,市本级支持企业技术创新研发项目等支出。
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