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随州市科技局2014年部门预算 发布日期:2014-07-21 00:00 信息来源: 编辑:随州市科学技术局 审核: 系统管理员 字号:[ ]

  一、部门概况 

  (一)主要职责 

  1.贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针政策和法律法规;组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。 

  2.组织拟订全市科技发展的中长期规划和年度计划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。 

  3.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施;制定和组织实施市级科技计划。 

  4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施;负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。 

  5.组织提出全市高新技术及产业发展战略与规划及相关的政策措施;牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作;牵头组织高新技术企业认定工作。 

  6.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施。 

  7.负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作。 

  8.推动全市知识产权工作,规范和管理专利技术交易,指导全市知识产权保护工作。 

  9.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进全市科技创业投资体系建设。 

  10.组织实施全市对外科技合作与交流,负责申报全市对外科技交流、合作项目。 

  11.组织制定科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。 

  12.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并组织实施。 

  13.加强为重点企业提供“直通车”服务。 

  14.承办上级交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  根据上述职责,市科学技术局设7个内设机构:办公室、高新技术发展与产业化科、发展计划科(市国防动员委员会科技动员办公室)、农村科技与社会发展科、对外科技合作与政策法规科、科技成果科、知识产权科。 

  二、2014年主要工作任务

  全市新认定高新技术企业12家以上,高新技术产业增加值占GDP比重达到10.1%以上,争取省以上科技项目经费1400万元以上,登记省级科技成果25项以上,新建市级以上各类企业创新平台6个以上,专汽研究院主体工程建成交付使用,扎实推进省级可持续发展实验区和国家高新区创建工作。 

  三、2014年经费预算说明 

  (一)预算构成  

  2014年经费预算2496.12万元。  

  1.基本支出156.12万元。其中:工资福利支出84.42万元,商品和服务支出52.13万元,对个人和家庭补助支出16.57万元。  

  2.项目支出2442.2万元。 

  (二)三公经费预算  

  2014年三公经费预算为1.10万元,具体为:公车运行费0.60万元,公务接待费0.50万元。 

 

 

附件1
2014年市科技局收支预算总表 
单位:万元
收      入  支           出   
项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 其中:财政拨款数 项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款 2442.2 一、基本支出 156.12 112.2 一般公共服务  
    经费拨款(补助) 2442.2     工资福利支出 84.42 80.14 外交  
    纳入金库管理的非税收入安排的拨款       对个人和家庭补助支出 16.57 16.06 公共安全  
    政府性基金收入       商品和服务支出 52.13 16 教育      
二、纳入财政专户的非税收入安排的拨款   二、项目支出 2340 2330 科学技术   2474.42
    行政事业性管理收费收入       延续性项目支出 2340 2330 文化体育与传媒  
    其他非税收入       新增性项目支出     社会保障和就业   9.28
    三、事业单位经营支出     社会保险基金支出  
三、事业单位经营收入   四、上缴上级支出     医疗卫生 4.66
四、上级补助收入   五、对附属单位补助支出     环境保护  
五、附属单位上缴收入         城乡社区事务  
六、其他收入 53.92       农林水事务  
          交通运输  
          资源勘探电力信息等事务  
          商业服务业等事务  
          金融监管等事务支出  
          援助其他地区支出  
          国土资源气象等事务  
          住房保障支出 7.76
          粮食安全物资储备事务  
          预备费  
          国债还本付息支出  
          其他支出  
          转移性支出  
             
本年收入合计  2496.12 本年支出合计  2496.12 2442.2 本年支出合计  2496.12
             
七、上年结转   结转下年      结转下年   
    上年财政拨款结转            
    其他结转            
     收  入  总  计  2496.12  支  出  总  计  2496.12 2442.2   支  出  总  计 2496.12

 




附件2
2014年市科技局财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 支出功能科目名称 合  计 基本支出     项目支出
小计 人员支出 公用支出
2010101       行政运行(科学技术管理事务) 134.42 134.42 82.29 52.13  
2060502       技术创新服务体系 2,340.00       2,340.00
2080301       财政对基本养老保险基金的补助 0.43 0.43 0.43    
2080302       财政对失业保险基金的补助 0.04 0.04 0.04    
2080501       归口管理的行政单位离退休 8.81 8.81 8.81    
2100503       公务员医疗补助 4.66 4.66 4.66    
2210201       住房公积金 7.76 7.76 7.76    
注:各单位根据本部门实际支出功能科目使用情况填列科目编码和名称,支出功能科目需填列到(项)级。



附件3
2014年市科技局“三公经费”支出预算表
单位:万元
单位名称 三公总计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
    合计 运行维护费 购置费
市科技局 1.10 0.50   0.60 0.60  
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
附件:    

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